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今年初預(yù)繳的企業(yè)所得稅,扣款以后計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致本年利潤和利潤表中凈利潤不等,
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2015-12-16
收到4月份電子繳款憑證其中企業(yè)所得稅。 1、繳款分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 貸:銀行 這樣做對(duì)嗎? 2、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 這步驟是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是要自己手輸這步的分錄?
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2020-05-20
年末,已交企業(yè)所得稅1400大于本年利潤總額*0.25 1000應(yīng)該如何處理。這400萬的差異,應(yīng)該如何入賬。
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2020-01-03
以前年度多計(jì)提的獎(jiǎng)金,匯算清繳已經(jīng)調(diào)增企業(yè)所得稅,這個(gè)要怎么做賬,要沖回費(fèi)用嗎,還是不沖回也可以
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2019-06-17
小規(guī)模納年收入10萬,匯算清繳大概交多少企業(yè)所得稅適合?
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2016-05-12
老師好,本月利潤表凈利潤是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),還需要交企業(yè)所得稅嗎
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2021-11-18
老師,請(qǐng)問一下,利潤表上的利潤總額是8萬多,但是匯算清繳之后扣除了以前年度虧損就是按照3萬多的利潤來算企業(yè)所得稅,這樣的話我能直接在23年12月計(jì)提企業(yè)所得稅嗎
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2024-02-28
老師好,請(qǐng)問有沒有企業(yè)所得稅年度匯算清繳(帶計(jì)算公式的)模板嗎,
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2024-03-06
申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),本期的利潤總額為正數(shù),抵扣了報(bào)表的以前年度虧損彌補(bǔ),導(dǎo)致不用繳納稅款。這個(gè)申報(bào)需要在賬套里做什么分錄嗎?
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2024-07-08
企業(yè)所得稅稅負(fù)的計(jì)算公式是否預(yù)繳的企業(yè)所得稅除以不含稅銷售收入?如果前會(huì)計(jì)已將企業(yè)所得稅稅負(fù)做到0.2%,而稅所規(guī)定是0.1%,那么年度企業(yè)所得稅匯算清繳不需要補(bǔ)繳了?不需要補(bǔ)繳的手續(xù)應(yīng)如何處理?
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2017-03-16
老師,小規(guī)模納稅人,建筑設(shè)計(jì),開設(shè)計(jì)費(fèi),普通發(fā)票所的稅需要交多少?
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2021-01-12
請(qǐng)問稅控盤的480,在工商年報(bào)里的國稅免稅里要填進(jìn)去嗎?
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2019-05-01
19年出的企業(yè)所得稅的百分之五和百分之十的小微政策可以用于匯算請(qǐng)教18年的所得稅嗎?
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2019-01-24
5月申報(bào)的2019年企業(yè)所得稅,第二季度有交的季度所得稅200,年底虧損,有應(yīng)退稅額200 怎么修改
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2020-06-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè),季交了個(gè)體生產(chǎn)經(jīng)營所得,年度也要匯算清繳嗎?應(yīng)納稅所得額是按年計(jì)算的嗎?
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2018-09-09
2018年的企業(yè)所得稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的應(yīng)稅所得率前三個(gè)季度都是10%,第四年度變成了5%,所以有了負(fù)數(shù)余額,請(qǐng)問要怎么調(diào)整???我企業(yè)是B類
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2019-07-24
老師 麻煩問一下 20年的費(fèi)用票沒入 今年還可以入嗎 是不是要走以前年度損益 那報(bào)稅的時(shí)需不需要稅前扣除 就是不能抵企業(yè)所得稅
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2022-03-24
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問題。就是報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。利潤總額填寫進(jìn)去了。為什么彌補(bǔ)虧損那一行也等于利潤總額那一行呢?關(guān)鍵是我們的以前年度彌補(bǔ)虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完了
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2019-10-16
老師,企業(yè)所得稅稅前扣除怎么理解?比如說,企業(yè)所得稅,我是按照本年利潤貸方余額減去借方余額,然后乘以稅率,這樣的話,怎么做稅前扣除呢,
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2019-08-06
2020年匯算清繳交了企業(yè)所得稅,分錄是調(diào)整以前年度損益是吧?
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2021-04-16