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老師你好,掛靠工程項目項目管理費部分要不要開票給被掛靠方?
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2019-06-22
老師有個事想咨詢下 公司邦員工交的社保 醫(yī)保 公積金 直接進入管理費用 因為交費的這3個人都是老板家人 社保醫(yī)保和公積金都是公司全額交的 我沒有分個人交和單位交的。這樣處理合理嗎?
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2023-05-08
老師您好,之前我預提的服務費是通過 借:管理費用 - 服務費 貸:其他應付款 - 預提服務費用,如果后續(xù)收到發(fā)票,我應該如果沖銷呢
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2023-06-05
老師 跨年紅沖暫估費用 怎么做賬務處理 2023年暫估費用 借:管理費用 貸:其他應付款 2024年收到發(fā)票怎么紅沖
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2024-04-12
物業(yè)公司預收的物業(yè)管理費開票開什么商品編碼
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2021-03-19
老師請問一下就是桶裝水22年9月至23年5月份月費用 共1050元個人墊付。,22年9月到23年的4月費用是900元沒有發(fā)票只有收據(jù)當時在每個月暫估計入管理費用。23年5月費用150元,在23年開發(fā)票1050元。 沖減: 借:管理費用-900 貸:其他應付款-900 5月收到票 借:管理費用-1050 貸:其他應付款-1050 這樣做對嗎?
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2023-10-14
老師,我們公司是做軟件開發(fā)的,一個新項目發(fā)生了一筆咨詢服務費5萬元,此金額相對較大了,然后該項目的發(fā)票還沒到時間開,你說我本月做賬的話,我是不是應該設(shè)置一個科目比如說原材料-**項目-技術(shù)咨詢服務費,等以后開票的時候好結(jié)轉(zhuǎn)這個成本呢?軟件項目,基本的成本就是服務費咨詢費,服務器,電腦設(shè)備,員工工資等
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2021-03-17
老師,你好,我公司開具了一張專票(工程技術(shù)咨詢費),這是別人需要發(fā)票,老板讓開的,這個內(nèi)賬怎么做呢,銀行公戶也收到了此筆款項
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2021-03-06
老師好 我們代理的天友牛奶,進項有13%和17%兩種,純牛奶是13%其他是17%,而我們銷票只能開17%,到管理員哪里去核13%,管理員不核說是經(jīng)過包裝的就是17%,只有從牛奶場擠出來才是13%,剛聽老師講的純牛奶是13%,我該怎么去理論,有什么條規(guī)嗎
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2016-06-05
剛開始接手企業(yè)賬目,手工帳,上月只有股東借款給公司3000元,然后公司又支付給另一公司咨詢服務費3000元,我這邊做了一筆 借:銀行存款3000 貸:其他應付款3000 然后借:管理費用3000 貸:銀行存款3000,結(jié)轉(zhuǎn)管費用,借:本年利潤3000 貸管理費用3000 ,借:利潤分配-未分配利潤3000 貸:本年利潤3000 這個月這樣做對嗎?接下來需要做科目余額表了嗎?
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2020-07-07
老師,你好,我想咨詢一下:高新企業(yè)下個月預期費用有一千多萬,這個要怎樣處理啊?
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2021-04-02
我想咨詢下,分公司和總公司辦理合并繳納企業(yè)所得稅,這塊需要提供什么材料???
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2021-03-22
您好,老師!公司屬于研發(fā)企業(yè),就老板報銷心理咨詢費,請問這應歸集哪個二級科目?
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2019-11-29
管理咨詢(營改增)那個里面的初始化的起初數(shù)據(jù)里的未分配利潤和資產(chǎn)負債表里的年初數(shù)為什么不一樣
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2017-05-18
老師,想咨詢一下12月一筆分錄記成管理費用-打車費450,寫錯了應該是業(yè)務招待費320,已經(jīng)跨年了,怎么做呀
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2022-03-15
公司是咨詢服務公司,職工主要是管理崗和業(yè)務崗,那每月開票給客戶,那收入有了,主營業(yè)務成本怎么匹配呢
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2019-01-20
老師您好,我想咨詢一下,小區(qū)物業(yè)管理人員在業(yè)主繳納費用后只給業(yè)主開了一張收據(jù),請問這樣是偷稅嗎?
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2021-08-29
老師好,老師麻煩咨詢一下公司購買茶葉放辦公室招待客戶,買了2萬的茶,這個茶能入管理費用-辦公費嗎
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2019-12-05
老師,您好,我想咨詢下,研發(fā)支出這一塊數(shù)據(jù)沒有結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用去,那是不是利潤表的費用就不對了?得結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-05-13
老師!我們是管理咨詢公司。本月給客戶開了一張商標注冊費的專用發(fā)票。請問需要繳納文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
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2019-09-20