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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-06-05 08:55

借其他應付款借管理費用負數(shù),
然后再做發(fā)票的借管理費用等,貸銀行

借拖姐 追問

2023-06-05 09:06

是不是  借:管理費用-服務費(負數(shù)) 貸:其他應付款-預提服務費(負數(shù)),對嗎,你好像說錯了

郭老師 解答

2023-06-05 09:07

為什么寫錯了,只要你的管理費用在借方負數(shù)就可以的,其他應付款可以借可以貸的。

郭老師 解答

2023-06-05 09:07

在賬務處理中,你需要靈活運用,

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相關(guān)問題討論
你好;? 你員工發(fā)生的應該走應付職薪酬科目 去過渡的;? ?直接做其他應付款是什么情況
2022-03-31 15:40:52
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2022-03-31 10:04:23
直接 借:管理費用-個人社保 負數(shù) 貸:應付職工薪酬-社保 負數(shù)
2021-12-10 16:40:42
你好,原分錄做紅字就可以,不跨年度的話,
2021-11-15 14:37:59
就是欠著人家的錢沒有支付嗎?如果只是辦公費的話,購買辦公用品。
2021-11-03 16:21:36
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