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請(qǐng)問(wèn)中國(guó)哪些地方的建筑勞務(wù)公司可以免企業(yè)所得稅?
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2022-11-14
公司收購(gòu)紅棗進(jìn)行初加工,免企業(yè)所得稅嗎
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2020-07-25
你好老師,道路運(yùn)輸小規(guī)模企業(yè),現(xiàn)在增值稅有減免,但是收入80多萬(wàn)是不是需要繳納企業(yè)所得稅呀,季度是不是需要繳納企業(yè)所得稅呀,80多萬(wàn)需要交多少呀
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2022-09-05
請(qǐng)問(wèn)老師,年凈利潤(rùn)1000萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅的稅率是多少?
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2023-06-08
老師,企業(yè)年收入多少才不用繳納企業(yè)所得稅?
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2021-12-09
企業(yè)租房子時(shí)進(jìn)行了大面積裝修,10年租期,未到10年房子拆遷,業(yè)主給企業(yè)部分裝修補(bǔ)貼款,這筆裝修補(bǔ)貼款應(yīng)該怎么做賬?怎樣才能避免企業(yè)所得稅?
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2020-02-18
您好,老師。子公司的是免稅收入,子公司企業(yè)所得稅免稅,把利潤(rùn)上交給母公司后,母公司要補(bǔ)企業(yè)所得稅么?
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2022-05-10
老師好!請(qǐng)問(wèn)開(kāi)290萬(wàn)元的合同勞務(wù)費(fèi)發(fā)票要先預(yù)交企業(yè)所得稅,這個(gè)所得稅怎么計(jì)算? 建筑異地預(yù)繳的
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2022-03-10
老公司外賬現(xiàn)在只做了兩個(gè)人的工資,現(xiàn)在有收入了,為了避免企業(yè)所得稅,想把另外一個(gè)公司的同事(在其它公司已繳納保險(xiǎn))編入我們公司的工資表中可以嗎,做成季節(jié)性用工
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2017-08-22
養(yǎng)老院免的增值稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2021-09-21
老師,企業(yè)所得稅年度匯算清繳需調(diào)增企業(yè)所得稅,但是企業(yè)從成立以來(lái)一直虧損沒(méi)有交過(guò)企業(yè)所得稅,那對(duì)于匯算出現(xiàn)的調(diào)增需要做企業(yè)所得稅調(diào)增分錄嗎?
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2020-07-16
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得這塊的個(gè)人所得稅有優(yōu)惠嗎?個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅和小微企業(yè)所得稅都有優(yōu)惠啊
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2022-03-19
五月初剛來(lái)辦的小企業(yè)需要在5月31號(hào)前申報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
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2017-05-24
32. 甲房地產(chǎn)企業(yè)2020年采取拆遷安置方式對(duì)某小區(qū)進(jìn)行住宅開(kāi)發(fā)建設(shè),在安置方式上,該企業(yè)采取產(chǎn)權(quán)調(diào)換方式對(duì)被拆遷人房屋進(jìn)行安置補(bǔ)償。2020年5月土地安置拆遷戶(hù)6000平方米,每平方米市場(chǎng)售價(jià)8000元,土地成本2億元,建筑施工等其他開(kāi)發(fā)成本8000萬(wàn)元,總可售建筑面積8萬(wàn)平方米,其中包括用于拆遷安置的土地面積6000平方米。在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),該項(xiàng)拆遷安置行為需要確認(rèn)的所得為2340萬(wàn)元。 題目中,拆遷補(bǔ)償款,應(yīng)計(jì)入成本中,為什么要算為視同銷(xiāo)售那?
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2021-09-17
5.A公司系增值稅一般納稅人企業(yè),采用買(mǎi)際成 本法進(jìn)行存貨業(yè)務(wù)核算。2021年6月和7月發(fā)生 如下有關(guān)存貨的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (1)6月1日以銀行匯票從S公司購(gòu)進(jìn)甲原材料 - 批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn) 元、增值稅13萬(wàn)元?,F(xiàn)材料已驗(yàn)收人庫(kù)。 (2)6月27日以商業(yè)承兌匯票從尸公司購(gòu)進(jìn)乙原 材料一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為200 萬(wàn)元、增值稅26萬(wàn)元,尚未驗(yàn)收入庫(kù)。7月3日 該材料運(yùn)抵A公司,己驗(yàn)收人庫(kù)。 要求:根據(jù)上達(dá)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),編制A公司2015年6 月和7月關(guān)于存貨業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-08
公司是2017年9月份成立的,2017年度虧損金額為16.5萬(wàn)元,18年一季度也是虧損,虧損金額為5.5萬(wàn)元,我想問(wèn)一下,如果我們公司二季度盈利了24萬(wàn)元(利潤(rùn)表中利潤(rùn)總額數(shù)),那么二季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候(我們是按季度申報(bào)所得稅),我可以先彌補(bǔ)17年的虧損額16.5萬(wàn)元,然后余額再按25%申報(bào)應(yīng)繳納所得稅,對(duì)么?(即:24-5-16.5的差額按25%申報(bào))
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2018-04-26
老師您好!企業(yè)所得稅稅負(fù)率是怎么計(jì)算的?
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2021-01-22
老師,20年所得稅申報(bào)表中應(yīng)補(bǔ)交企業(yè)所得稅-710元,怎樣調(diào)平?
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2021-06-03
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅稅負(fù)率公式?咋算
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2017-02-26
企業(yè)所得稅稅負(fù)率怎么計(jì)算
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2022-03-28