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季度銷售額1.5億,虧本清倉甩賣,季度利潤總額才85萬多,本年累計250萬左右。算小型微利企業(yè)嗎
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2019-06-23
本季度要計提企業(yè)所得稅,以前年度有多繳了企業(yè)所得稅,計提的分錄應(yīng)該怎么做?
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2018-10-11
老師好!本季度盈利,但總的本年利潤是虧損,本季度企業(yè)所得稅繳稅是這季度的盈利部分交,還是按今年的累計數(shù)交?本年度是虧損還需要交稅嗎?
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2019-10-12
我想問下,我們公司去年一年沒有發(fā)生交易,沒有做賬 那企業(yè)所得稅年度申報怎么操作
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2016-04-21
請問:2020年政府發(fā)放的穩(wěn)崗費(fèi)在企業(yè)所得稅年度申報時怎樣填寫與申報?
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2021-04-21
您好老師,我想問一下企業(yè)所得稅年度申報開始了嗎?為什么我的居民企業(yè)所得稅年度無法申報,總是提示沒有保存A105000,A105050 A105080 A106000這幾個報表,我怎么都找不到這幾個報表呀
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2020-01-08
你好老師,做企業(yè)所得稅年度申報時老提示我A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢?
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2020-06-22
我想問一下公司無票的成本在企業(yè)所得稅年度申報的哪個附表里做調(diào)整呀
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2021-04-15
更正企業(yè)所得稅年度申報需要攜帶什么紙質(zhì)資料
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2019-09-23
以前年度企業(yè)所得所稅都是虧損的,現(xiàn)在這個季度盈利要繳納企業(yè)所得稅嗎
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2019-03-26
20年第四季度企業(yè)所得稅在21年補(bǔ)計提分錄同時需要調(diào)整以前年度損益嗎?具體怎么做分錄
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2021-02-28
請問老師計提季度企業(yè)所得稅,要把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?
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2016-11-10
若2016年一季度本年利潤累計為100萬,那么企業(yè)所得稅=100*0.25;二季度利潤累計為80萬,本季度企業(yè)所得稅為0;三季度利潤累計為150萬,所得稅=50*0.25;四季度利潤累計為170萬,所得稅=20*0.25。那第二年的所得稅要以前一年第四季度看齊嗎?
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2017-02-16
企業(yè)所得稅足填本年累計數(shù)嗎?這個第三季度沒收入要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?免征表要填寫本年的利潤(負(fù)數(shù))嗎?
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2018-10-22
企業(yè)所得稅年度申報時提示A106000表第11行第2列應(yīng)等于A100000表第19行—第20行,怎么解決呢
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2022-05-23
某企業(yè)年初的資本結(jié)構(gòu)如下所示:資金來源:長期債券(年利率6%)500萬元優(yōu)先股(年股利率10%)100萬元普通股(8萬股)400萬元合計1000萬元普通股每股面值50元,今年期望每股股利5元,預(yù)計以后每年股利率將增加2%,發(fā)行各種證券的籌資費(fèi)率均為1%,該企業(yè)所得稅率為25%。該企業(yè)擬增資500萬元,有兩個備選方案可供選擇:方案一:發(fā)行長期債券500萬元,年利率為8%,此時企業(yè)原普通股每股股利將增加到6元,以后每年的股利率仍可增長2%。方案二;發(fā)行長期債券200萬元,年利率為7%,同時以每股60元發(fā)行普通股300萬元,普通股每股股利將增加到5.5元,以后每年的股利率仍將增長2%。
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2023-05-14
老師你好,我是一般納稅人享受小微企業(yè)優(yōu)惠,19年一季度多繳了企業(yè)所得稅350.67元,以前兩年都虧損,可彌補(bǔ)以前年度額是兩萬多,現(xiàn)在我要注銷到大廳報年報時顯示本期應(yīng)補(bǔ)退是-350.67,專管員讓我調(diào)平就行,我降低成本后雖然調(diào)成零了但一確認(rèn)他顯示與彌補(bǔ)損益調(diào)整表不符我該再怎么調(diào)
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2019-07-21
3. 某企業(yè)現(xiàn)有資金結(jié)構(gòu)全部為普通股1000萬元,每股100元,折合10萬股.現(xiàn)擬增資200萬元,有甲、乙兩種籌資方案可供選擇.甲方案: 發(fā)行普通股2萬股,每股100元.乙方案: 發(fā)行普通股1萬股,每股100元;另發(fā)行債券100萬元,債券年利率10%.該企業(yè)所得稅率為40%. 要求: 作每股收益(EPS)無差別分析.
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2023-06-01
在填寫企業(yè)所得稅年度申報時,是不是系統(tǒng)根據(jù)前面所填寫的資料,自動彈出需要填寫的報表,
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2020-04-25
老師,你好,我們公司是季報,然后今年一季度季報企業(yè)所得稅,預(yù)計我們公司一季度的利潤為正數(shù),按這樣的話那就要預(yù)繳納企業(yè)所得稅,但是公司去年年累計利潤是負(fù)六萬多,好像報企業(yè)所得稅的時候是可以用以前年度的虧損來抵掉今年一部分的盈利是吧?請問老師我去年的虧損在季報企業(yè)所得稅的時候怎么抵啊?具體在季報企業(yè)所得稅填寫報表的時候怎么填寫啊?一般用以前年度的虧損是可以連續(xù)抵5年的盈利對吧?
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2020-02-27