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應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅,月末的時(shí)候轉(zhuǎn)入未交增值稅,是怎么轉(zhuǎn)的呢?會(huì)計(jì)科目流程是怎樣的,
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2017-01-09
老師 跨年的進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)已交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄錯(cuò)了 不會(huì)用分錄調(diào)
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2019-12-19
錄入總賬系統(tǒng)的期初金額 表中 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅怎么是灰色區(qū)域 ,填不了數(shù)據(jù)
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2021-09-17
本月是進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),而且這個(gè)是外建項(xiàng)目在異地有預(yù)繳稅款,預(yù)交那塊是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金);應(yīng)交附加稅;貸,銀行存款
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2017-04-03
年末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目 期末貸方負(fù)數(shù)余額,年終如何處理,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-01-02
小規(guī)模公司,確定收入時(shí),貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,等到季末繳納時(shí),是借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅還是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,貸:銀行存款
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2019-12-02
老師你好,附件上傳的圖片是我導(dǎo)出的科目余額表,總覺(jué)得未交增值稅科目有余額333.21元,不太對(duì),請(qǐng)問(wèn)是不是我每個(gè)月月末借方是轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題的是吧,就是我有時(shí)候會(huì)有不能抵扣的,會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后每個(gè)月月末,又把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金未交增值稅去。不知道錯(cuò)在哪一步了,老師幫我看一下
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2024-04-07
老師,圖一是我之前做增值稅的時(shí)候用的已交稅金科目,然后我6月份做增值稅用轉(zhuǎn)出未交增值稅把它沖平了,分錄是借轉(zhuǎn)出未交增值稅2080.03,貸已交稅金2080.03。圖二是我7月做的增值稅,這個(gè)未交增值稅的余額應(yīng)該是3358.61而不是619.24,我知道原因是因?yàn)檫@個(gè)科目的期初貸方應(yīng)該有2739.37,最后余額才是3358.61,那現(xiàn)在我怎么把未交增值稅(這個(gè)月應(yīng)繳納的)調(diào)成3358.61?急急 因?yàn)槲唇辉鲋刀愇?月份沒(méi)有用到,7月份交增值稅用了一次,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅用了一次。
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2019-08-08
小微企業(yè),季9萬(wàn)內(nèi)免增值稅,之前一直沒(méi)超過(guò),現(xiàn)在7,8,9,應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 應(yīng)交稅金 科目的貸方是8286.34,那我9月份應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄
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2017-10-08
稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi) 以前月份錯(cuò)記入到應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款(本應(yīng)記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款), 現(xiàn)在可以直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,還是要沖紅之前做錯(cuò)的憑證,做正確的。
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2020-01-07
月31日,將“應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅”賬戶(hù)貸方余額56 421.80元,結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅”賬戶(hù)。 咋寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄啊
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2021-11-23
每個(gè)月沒(méi)有留抵的情況,我的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目一直在借方正常嗎老師,導(dǎo)致我的應(yīng)交稅費(fèi)也是在借方
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2020-04-10
老師,月底應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額)必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
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2017-12-12
因?yàn)楣?月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都沒(méi)有認(rèn)證,所以在做賬的時(shí)候都做到應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金里了,2月份的時(shí)候我把這些發(fā)票都認(rèn)證了,分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅金?
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2017-03-07
一、開(kāi)外經(jīng)證,在外地交稅,大概在2%左右 借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交所得稅 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????????????????????????? ?-教育附加 ?????????????????????? ?-地方教育附 貸:銀行存款. 二、公司計(jì)提稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 三、本地申報(bào)時(shí)抵減增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅??抵減本地應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 老師這是對(duì)的嗎
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2024-08-21
銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)直接:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)---未交增值稅與分別結(jié)轉(zhuǎn)有什么不一樣嗎
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2018-09-16
繳納增值稅分錄是怎么做的啊。為什么我應(yīng)交稅金-已交增值稅科目貸方余額為負(fù)數(shù)。 繳納增值稅分錄是已交稅還是未交稅金。請(qǐng)老師詳細(xì)解答下,別是或不是回答。謝謝!
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2016-09-26
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:上個(gè)月做賬是忘了做:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這分錄,現(xiàn)在改怎么處理呢?
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2016-07-12
老師您好,本月有銷(xiāo)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額,我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎?借應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎?
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2023-02-07
請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,4月份我交了一份增值稅300元,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 300元,貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)借方余額怎么處理?
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2019-07-18