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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-11-23 20:05

?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

如果銷項大于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

如果銷項小于進(jìn)項

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅

貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好,是的這樣做結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄的
2018-02-01 10:27:13
你好,是結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)交增值稅
2018-07-06 10:12:25
您好 如果銷項大于進(jìn)項需要繳稅 分錄正確
2019-03-06 16:40:20
你好, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 這筆分錄是將銷項大于進(jìn)項的差額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目中 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 90 然后再由應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個科目轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-03-24 12:35:16
你好。月末應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目余額貸方。是這樣處理的
2019-03-06 16:47:20
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