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增值稅免稅處理 小規(guī)模不是只有應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅沒有減免稅款三級(jí)科目嗎
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2020-04-18
老師想問一下,我有進(jìn)項(xiàng)稅也有銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅少銷項(xiàng)稅多,轉(zhuǎn)出未交增值稅的話,未交增值稅的科目是二級(jí)還是三級(jí)啊
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2019-07-08
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,我看到有網(wǎng)友說就不用做賬了,那我下月實(shí)際抵扣此部分時(shí)怎么做賬啊
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2019-08-01
老師 月末進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 還需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄嗎?
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2019-05-22
借:轉(zhuǎn)出未交增值稅200貸未交增值稅200這次可以抵扣上次初次購買稅控盤的費(fèi)用了,接著怎么做分錄呢
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2019-10-07
老師,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn),月末忘記轉(zhuǎn)出未交增值稅就報(bào)了利潤表,報(bào)所得稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,還能更正嗎?
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2022-01-11
這月銷項(xiàng)稅額1000元,減免稅控設(shè)備稅款330,那我月末做帳是不是應(yīng)交增值稅—未交增值稅是670元?
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2017-08-02
老師,進(jìn)項(xiàng)借方:負(fù)0.01,轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方,0.01,未交增值稅,貸方負(fù)0.01,會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)一下
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2018-12-11
老師,我是小規(guī)模,增值稅是季度申報(bào),我們小規(guī)模季度開票不超30萬免征增值稅,可是2020年我1月份的時(shí)候已經(jīng)開了40萬了,那我開票的分錄是借應(yīng)收貸主營貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅對(duì)嗎?
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2020-02-13
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報(bào)時(shí),應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報(bào)三季度報(bào)表時(shí),應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對(duì)嗎? 申報(bào)表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 這樣對(duì)嗎?
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2019-04-28
老師你好,麻煩問下我司之前增值稅不用交稅,現(xiàn)在需要繳稅了,我是不是得先計(jì)提再繳稅。計(jì)提分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-增,貸應(yīng)交增值稅-未交增,繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增,貸銀行存款,對(duì)嗎?
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2020-06-08
期末未交增值稅里面貸方有10000(應(yīng)該代表本月應(yīng)該繳納的增值稅?)那下月繳納增值稅時(shí),直接借:應(yīng)繳稅費(fèi)—未交增值稅,貸:銀行存款就行了嗎?
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2023-02-28
我們是生產(chǎn)出口企業(yè),從建帳開始他們的增值稅就從未結(jié)轉(zhuǎn)過,現(xiàn)在我想跟他們接平,但發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額5000元,找了很久找不出原因,有沒有什么辦法可以把這個(gè)5000元沖了
1/452
2018-04-13
轉(zhuǎn)出未交增值稅算出來是3300,有一筆480的稅控盤減免(做了一個(gè)減免稅控盤的憑證)做憑證:轉(zhuǎn)出未交增值稅是3300,還是3300-480
1/548
2018-09-29
老師,我之前做賬時(shí)把稅控設(shè)備560全額抵扣了,也做備案了,如果上個(gè)月應(yīng)交增值稅是1000元,但是實(shí)際扣款是1000-560=440.但是我賬上未交增值稅還有560,怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊,分錄怎樣寫
1/916
2016-12-05
老師好,我現(xiàn)在對(duì)賬,應(yīng)交增值稅余額照實(shí)際的少了36.2元,我應(yīng)該怎么調(diào)做什么分錄調(diào)一下賬。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅36.42,貸:庫存現(xiàn)金36.42,行嗎,我剩余的增值稅余額為貸方就是可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅:100000,但賬上的是貸99963.58 ,找的好費(fèi)勁,我可不可以這樣調(diào)一下就行
1/577
2019-09-20
轉(zhuǎn)出未交增值稅實(shí)際生活中用不用這個(gè)二級(jí)科目?
1/445
2020-04-24
老師,我想問一下增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的問題。 課程里說本月銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元(貸方)。然后下月交納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元 可是如果上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅還有結(jié)余比如500元。那么可以抵掉本月的100元 這樣就不用交增值稅了。那么是不是下個(gè)月就不用做一下這筆分錄了 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 100元 貸:銀行存款 100元
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2022-03-04
應(yīng)交增值稅–未交增值稅科目什么時(shí)候用,為什么要用這個(gè)科目?是和小規(guī)模和一般納稅人有關(guān)嗎?
2/914
2019-12-05