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老師,有形動產(chǎn)融資租賃是按租賃服務(wù)交增值稅還是按金融服務(wù)交增值稅
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2019-07-29
交的增值稅跟附加稅要記到賬本一起嗎,還是交的增值稅和附加稅分開記
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2017-03-10
老師,6月在稅務(wù)登記的小規(guī)模公司 ,7月申報時,應(yīng)交增值稅為0,但將稅控設(shè)備440元已填寫在了“增值稅減免稅申報明細(xì)表”。因公司三季度沒有收入, 10月申報三季度報表時,應(yīng)交增值稅也為0,那么“增值稅減免稅申報明細(xì)表”,期初金額填寫440元,本期發(fā)生額欄填0,對嗎? 申報表附列資料這張張還要填嗎?第一欄第一列期初余額怎么是0呢?
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2020-10-15
如果用于抵扣,則 借:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入 結(jié)轉(zhuǎn)稅額 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-減免稅額 這個分錄有木有問題
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2016-10-31
老師,建筑企業(yè)簡易計稅。我開出發(fā)票。借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金 -簡易計稅-應(yīng)交增值稅 預(yù)交增值稅時 借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-03-07
小規(guī)模季度銷售額低于9萬,免征增值稅,實現(xiàn)銷售收入時,借:應(yīng)收賬款,貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷))季度末時,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷),貸:營業(yè)外收入
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2018-10-16
上個月應(yīng)交增值稅而沒有交的增值稅,是否要記賬?還是說在下個月 繳納的時候,直接計:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款(現(xiàn)金)還是應(yīng)該怎么做呢?
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2017-10-27
假設(shè)本月銷項稅額是20000,然后上月有留抵稅額500,那么做計提增值稅的分錄是不是應(yīng)該, 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 19500 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 19500
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2021-09-09
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
老師您好,咨詢一下我公司給醫(yī)院捐物資,我應(yīng)怎么交增值稅呢,還有就是醫(yī)院方給我開什么證明給我扣呢?
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2020-03-02
清包工開具的簡易征收票需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?借:應(yīng)交稅費簡易征收貸:應(yīng)交稅費未交增值稅?
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2019-01-17
公司這個月應(yīng)交的增值稅,上期有留抵額抵完了不用交稅,附加稅還需要交嗎?土地增值稅還需要交嗎?
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2019-04-03
老師,我想問一下應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留底稅額)有什么不同?
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2019-09-14
老師你好,總賬的應(yīng)交稅費–未交增值稅的余額怎么與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費–未交增值稅余額不一樣呀?
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2020-04-18
在財會部網(wǎng)上繳稅費。其中國稅:上年4季度企業(yè)所得稅72656.55元、上年年末增值稅12773.43元;一題中,為什么增值稅的科目是應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_已交稅金
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2015-01-28
工程預(yù)交稅款 預(yù)交幾個點的增值稅
2/2022
2019-01-25
應(yīng)交增值稅 、 、 已交稅金 、 轉(zhuǎn)出未交增值稅 、減免稅款 、、 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 、、轉(zhuǎn)出多交增值。老師這些增加稅的二級科目是什么意思,怎樣情況下使用,我完全搞不清,麻煩幫我講解下
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2017-02-24
018年6月購進(jìn)一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進(jìn)行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進(jìn)項
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2018-11-28
如果已認(rèn)證的進(jìn)項專票轉(zhuǎn)出的完整分錄怎么做???是借:管理費用 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 510 然后再結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅金~增值稅~進(jìn)項稅額 510 貸:應(yīng)交稅金~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 510
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2017-09-19
在確認(rèn)收入時計提了1000增值稅,放在應(yīng)交稅費-增值稅貸方1000。年初應(yīng)交增值稅-減免稅額,借方結(jié)轉(zhuǎn)了280,現(xiàn)在實際交稅720,請問除了借應(yīng)交稅費增值稅720貸銀行存款720,抵扣的280分錄如何寫?
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2020-04-16