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一般納稅人,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金當(dāng)月有發(fā)生額,月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,銷項-進項-已交稅金=轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2018-11-20
第一次做帳,我想問一下:我平時從不計提增值稅每月交稅后直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 ;因為12月份是年末我的應(yīng)交稅費科目還是和以前的分錄一樣做呢,還是要結(jié)轉(zhuǎn)一下呀?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話又是怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2017-01-12
我提問:1、關(guān)于在內(nèi)賬里,對于不真實交易的賬務(wù)處理,計提增值稅的分錄是? 2、內(nèi)賬里,銀行支付增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,貸:銀行存款
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2016-11-24
一般納稅人到月末 借 銷項稅額 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 這兩個分錄都要做是不是 還是只做下面哪一個
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2016-12-31
海關(guān)進口繳款書,從境外買貨物是買方交增值稅嗎? 從境外買進勞務(wù),服務(wù),也是買方交增值稅,增值稅的錢由境外賣方出? 就想知道海關(guān)繳款書和代扣代繳完稅憑證區(qū)別?誰交增值稅?按什么交?
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2022-03-29
:申報增值稅時,8月應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的余額在借,即8月申報納稅為0,但是公司的會計卻在表四里將預(yù)交增值稅借方余額30萬元全部填寫實際抵減了,其實是沒有抵減的,因為應(yīng)交增值稅余額在借方。請問:今后應(yīng)交增值稅余額在貸方時,即在真正需要交稅,這已抵減而實際未抵減的30萬元預(yù)交增值稅還能抵減回來嗎?
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2018-10-24
老師下個月申報增值稅,我明天可以去增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選認(rèn)證發(fā)票嗎,來抵扣下月申報的增值稅。
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2023-03-17
一般納稅人,稅控維護費330.,6月份繳納時已經(jīng)做了借應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~減免稅金,貸管理費用,一直都不交增值銳的,現(xiàn)在12月需要交增值稅了,那帳上怎么提現(xiàn)?計提分錄:借銷賬稅金,貸進項稅額,貸應(yīng)交稅費~未交增值稅。是在這個分錄中提現(xiàn) 應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅金 嗎?
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2019-01-07
小規(guī)?;緫艏{稅人0收入怎樣申報
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2020-12-10
出口退稅,收到退稅款如何做會計分錄,
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2021-08-17
8月稅控盤480,增值稅納稅申報表稅額抵減情況表,增值稅減免稅申報明細表都填寫了。9月份增值稅申報的時候,我都點的自動保存,發(fā)現(xiàn)增值稅減免稅申報明細表是0,稅額抵減情況表有數(shù)據(jù)。新公司開票0。那么9月的增值稅減免稅申報明細表到底是0還是應(yīng)該填數(shù)字
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2018-10-15
清包工開具的簡易征收票需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎?借:應(yīng)交稅費簡易征收貸:應(yīng)交稅費未交增值稅?
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2019-01-17
公司這個月應(yīng)交的增值稅,上期有留抵額抵完了不用交稅,附加稅還需要交嗎?土地增值稅還需要交嗎?
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2019-04-03
老師,我想問一下應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(留底稅額)有什么不同?
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2019-09-14
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅怎么做分錄?借 應(yīng)交稅費~銷項稅 貸 應(yīng)交稅費~進項稅額 應(yīng)交稅費~未交增值稅 這樣對嗎?
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2019-04-28
老師,1、在我的帳套中,應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目中有2019.12月份的余額:25437.96元,請問怎么處理,2、本月有進稅額854.72元的進項稅額的負(fù)數(shù)發(fā)票,是對方開出的,并退回了現(xiàn)金854.72元給我公司,請問這個帳務(wù)怎么處理?3、我公司于2016年開出了一張發(fā)票58400元,但對方?jīng)]有做帳,并且也把發(fā)票退給了我們,我們于今年1月重新開了一張金額相同的發(fā)票,那我公司可不可以開出紅字 發(fā)票呀?謝謝!
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2020-04-19
單位增值稅適用“免稅”政策,那么對這塊減免的增值稅是不是應(yīng)從應(yīng)交稅金--未交增值稅“轉(zhuǎn)“營業(yè)外收入”中,還有,確認(rèn)不了,到底應(yīng)不應(yīng)該提這個增值稅。
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2017-03-14
我本期有幾張專票沒認(rèn)證,分錄里借原材料借應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項,貸銀行存款,這種情況月底需結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?怎么做
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2017-12-09
老師,我做到旅游業(yè)的題目里,有一個會務(wù)費收入是59392元,可是軟件里算出來的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅是:1729.86元,不知道是怎么算的?不是旅游業(yè)的增值稅率是5%嗎?
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2016-09-22
老師說軟件做賬還要結(jié)轉(zhuǎn)下銷項=進項+轉(zhuǎn)出未交增值稅這個不太理解,怎么做會計分錄?
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2016-01-09