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上個(gè)月有項(xiàng)目在外地預(yù)繳 地方教育附加是按增值稅的2%繳納的 然后開票 我這個(gè)月繳納稅款發(fā)現(xiàn)公司的是增值稅的1.5%繳納的 現(xiàn)在多預(yù)繳了幾十塊錢 現(xiàn)在網(wǎng)上申報(bào)只要確定了增值稅其他稅款自動(dòng)都出來了 我現(xiàn)在錢也已經(jīng)繳納了 這多預(yù)繳的幾十元怎么把它平了 麻煩老師解答一下
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2019-08-12
沒有營業(yè)的公司是不是只報(bào)個(gè)稅就可以?季報(bào)是只報(bào)個(gè)稅,還是所得稅和增值稅附加稅都報(bào)?做賬只把銀行回單拉出來根據(jù)回單做賬就可以了是嗎
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2020-12-11
你好,老師,如果當(dāng)時(shí)做了一筆憑證,借:營業(yè)稅金及附加76000 貸:應(yīng)交稅金-營業(yè)稅 76000 ,現(xiàn)在說這筆屬于多記提的,我需要怎么處理?紅字沖回嗎?沖回還需要沖利潤嗎?
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2019-12-23
各位老師老,請(qǐng)問跨年度的增值稅錯(cuò)計(jì)提到營業(yè)稅金及附加里面如何調(diào)整。 還有就是本年度的所得稅和殘保金也計(jì)提到營業(yè)稅金及附加里面的如何調(diào)整,我需要明確的分錄謝謝
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2020-04-03
老師好,報(bào)稅系統(tǒng)計(jì)算時(shí)保留幾位小數(shù),1增值稅,2城市建設(shè),3教育附加,4地方教育附加,5工會(huì)經(jīng)費(fèi),6印花稅。
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2022-03-03
老師你好,請(qǐng)問新開的公司,國稅地稅這些月底要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)稅金及附加嗎?
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2019-05-10
老師你好,請(qǐng)問國稅地稅這些月底要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)稅金及附加嗎?
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2019-05-10
:對(duì)營業(yè)稅金及附加進(jìn)行了預(yù)提,月后的扣款單上發(fā)現(xiàn)之前多預(yù)提了,例如多預(yù)提2元,怎么做會(huì)計(jì)記賬憑證?
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2019-04-09
老師問一下預(yù)繳稅款這種,對(duì)方掛靠我們公司,我們這邊繳 7% 的增值稅附加稅這些就可以了嘛,還需要給她們申報(bào)個(gè)稅嗎?
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2023-12-15
老師,計(jì)提稅金及附加是按稅盤的增值稅計(jì)提,還是可以按抵減(稅盤)后增值稅計(jì)提?
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2019-06-21
老師 你好,我想問下月銷售額不足10萬元免征的教育費(fèi)及地方教育附加怎么做賬,要計(jì)入營業(yè)外收入?
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2019-07-09
老師你好,上年度扣費(fèi)時(shí)記賬應(yīng)交稅費(fèi)錯(cuò)寫營業(yè)稅金及附加,營業(yè)稅金及附加計(jì)提二次了,本年度怎么修改。
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2019-07-12
2019年6月,稅務(wù)通知我們申請(qǐng)退稅,就是2017年1-3月滿足季未超30W免教育附加和地方教育附加40元,2019年7月款已經(jīng)退到賬戶,那要怎么處理這筆錢,計(jì)入營業(yè)外收入嗎
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2019-08-26
去年有一筆賬把營業(yè)稅金及附加多記了一塊錢,銀行存款少了一塊錢,那該怎么調(diào)賬呢
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2017-03-19
主營業(yè)務(wù)稅金及附加比上年同期下降幅度較大是什么原因造成,如何解釋
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2020-01-13
老師,計(jì)提工資附加稅印花稅增值稅這些需要哪些附件?
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2020-07-30
項(xiàng)目地預(yù)繳的增值稅和附加附月末如何寫計(jì)提的分錄?
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2023-07-09
老師,5月份我計(jì)提的6月份的增值稅及附加,做的分錄是借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——(附加稅等)。但是6月份我交完稅做了一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)——(附加稅等),貸:銀行存款。在6月下旬我收到了稅務(wù)局的退稅,全額退款。我應(yīng)該怎么做分錄?現(xiàn)在我做的是借:銀存 貸應(yīng)交稅費(fèi)和借:稅金及附加的負(fù)數(shù),貸:應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù),導(dǎo)致利潤表稅金及附加不等于附稅之和,報(bào)不過去,是哪里出現(xiàn)問題了?
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2022-07-13
老師,想請(qǐng)教下,我公司4月份收到留抵退稅24125.72元,4月申報(bào)無需交增值稅及附加稅費(fèi),現(xiàn)5月份計(jì)算應(yīng)繳增值稅7111.42元,同時(shí)5月份在外省預(yù)繳增值稅和附加稅費(fèi)435.59,現(xiàn)主表中只體現(xiàn)出預(yù)交增值稅額,但未體現(xiàn)預(yù)繳附加稅費(fèi)額 之前也預(yù)繳過,增值及附加稅費(fèi)都能在主表中體現(xiàn), 是不是要在附表五中自己填列上本期已繳附加稅費(fèi),這樣主表中附加稅費(fèi)應(yīng)退補(bǔ)稅額欄就成了負(fù)數(shù)
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2022-06-01
你好,現(xiàn)在退稅,現(xiàn)在添加附加項(xiàng),影響21年申報(bào)不
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2022-03-02