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我想問(wèn)您一個(gè)關(guān)于稅務(wù)報(bào)表的問(wèn)題,我4月份收到的發(fā)票也正常認(rèn)證了,可是在五月份的時(shí)候退稅科通知發(fā)票貨物名稱錯(cuò)誤,工廠也給我開(kāi)紅字發(fā)票了,也把正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是五月份稅表2那我應(yīng)該怎么填。我是出口退稅
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2019-06-18
公司是汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限責(zé)任公司(一般納稅人),現(xiàn)需要在下級(jí)縣開(kāi)立二級(jí)代理商(二級(jí)不用開(kāi)票) 這個(gè)是需要單獨(dú)成立公司還是什么,以什么形式比較好!
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2017-04-24
我們是一般納稅人,能源有限責(zé)任公司,主要是鍋爐生產(chǎn)蒸汽對(duì)外銷(xiāo)售及工業(yè)污水處理,想請(qǐng)問(wèn)一下,這個(gè)污水處理費(fèi)的銷(xiāo)項(xiàng)要開(kāi)什么名稱?
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2019-11-22
增值稅征稅范圍的一般規(guī)定有哪些??簡(jiǎn)答題
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2023-12-21
老師,稅務(wù)考核一個(gè)一般納稅人公司的增值稅和企稅是平均每個(gè)月都要達(dá)到嗎?
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2019-10-06
老師,請(qǐng)問(wèn)實(shí)務(wù)中,一般納稅人對(duì)于應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個(gè)科目,是每個(gè)月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目么
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2020-04-27
請(qǐng)問(wèn)我公司本月收到其他公司的賬款,但是本月沒(méi)有開(kāi)票,要下個(gè)月才開(kāi)票,我公司是一般納稅人,下月申報(bào)這個(gè)月的增值稅時(shí),得得申報(bào)這種還未開(kāi)票的增值稅呢?
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2019-03-29
增值稅一般納稅人變?yōu)樾∫?guī)模納稅人的利弊及注意事項(xiàng)?
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2018-06-28
外購(gòu)的原材料, 一部分是有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,一部分是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣的,一部分用于生產(chǎn)領(lǐng)用,用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的,一部分用于銷(xiāo)售應(yīng)稅產(chǎn)品的,是不是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出,用于應(yīng)稅產(chǎn)品的,進(jìn)項(xiàng)稅額不要轉(zhuǎn)出?并且要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額如何確定?用的是移動(dòng)加權(quán)平均法 一般納稅人
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2019-01-21
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人開(kāi)出的普票,對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō),自己公司的賬務(wù)處理要怎么做
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2020-05-15
老師好,求:一般納稅人在異地預(yù)繳增值稅和在本地申報(bào)增值稅繳納增值稅及抵扣預(yù)繳增值稅的會(huì)計(jì)分錄?
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2025-05-02
購(gòu)買(mǎi)材料170000(含增值稅),用銀行存款支付,全部用于安裝工程。 這個(gè)增值稅要抵扣嗎?還是直接在建工程就是170000價(jià)稅合計(jì)。題目也沒(méi)有說(shuō)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人。安裝的是企業(yè)購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備一臺(tái)
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2020-06-07
剛成立的新公司認(rèn)定為一般納稅人了,辦理增值稅留抵退稅從何時(shí)算起?
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2020-02-28
房地產(chǎn)中介公司小規(guī)模納稅人的增值稅稅負(fù)和所得稅稅負(fù)一般是多少
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2017-06-13
我公司是商貿(mào)企業(yè),一般納稅人,可以開(kāi)具糧油,調(diào)料的增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2022-03-02
一般納稅人公司,業(yè)務(wù)招待,廣告費(fèi)收到專(zhuān)用發(fā)票可以抵稅嗎?
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2017-11-24
我是一般納稅人,我有個(gè)增值稅稅控系統(tǒng)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)820在(增值稅納稅申報(bào)表附列資料四)
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2015-10-16
老師:我們公司1.2月是增值稅一般納稅人,3月份是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào)填了3月份的,所得稅季報(bào)要填1-3月份的吧?
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2019-04-15
一般納稅人增值稅申報(bào)問(wèn)題系統(tǒng)提示是主表一般項(xiàng)目的本年累計(jì)已繳稅額0.00應(yīng)該等于上月的累計(jì)數(shù)805.31加上本月數(shù)。錯(cuò)誤代碼0001。怎么解決
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2023-03-02
2018年6月1日,A公司從某增值稅一般納稅人B公司購(gòu)進(jìn)一棟寫(xiě)字樓,寫(xiě)字樓用于辦公使用,A公司一次性支付全部?jī)r(jià)款(不含稅) 10000萬(wàn),取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票標(biāo)明稅額1000萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)涉及的房產(chǎn)稅怎么做呢
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2019-07-03