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開具的增值稅發(fā)票對(duì)方已認(rèn)證了,現(xiàn)在紅沖,給對(duì)方的第二聯(lián)和第三聯(lián)發(fā)票還要收回來嗎
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2022-02-14
我公司取得3%的二手車發(fā)票,當(dāng)時(shí)已抵扣了。賣車的時(shí)候,開具多少稅率的增值稅專用發(fā)票?
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2022-01-26
我是銷售方,之前開具的增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
我是銷售方(在退款處理期間企業(yè)名稱發(fā)生更改),之前開具的增值稅專用發(fā)票(銷售方信息為舊信息)購(gòu)買方已抵扣,現(xiàn)在發(fā)生部分退款,需要購(gòu)買方提供紅字信息表,我們開具紅字發(fā)票,但是在這個(gè)期間銷售方公司抬頭名稱發(fā)生改變,請(qǐng)問購(gòu)買方填報(bào)紅字信息表的時(shí)候銷售方抬頭應(yīng)該寫新的還是舊的?開票系統(tǒng)銷售方信息已更新,已經(jīng)抵扣的藍(lán)票銷售方信息為舊信息
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2024-01-21
免稅企業(yè)開具發(fā)票時(shí)開成帶稅點(diǎn)的了,且發(fā)票已跨月,本月已將紅字發(fā)票開出,增值稅該如何申報(bào)?
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2021-10-21
去年收到房屋租金,分錄,借銀行。貸收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅,由于新冠疫情政策減免對(duì)方租金兩個(gè)月五千元,我們開了紅字發(fā)票,重新開具發(fā)票按照實(shí)際收到租金開票,請(qǐng)問這樣做合適嗎?減免兩個(gè)月的增值稅也減少。還是要視同銷售?
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2021-04-15
您好,我想問一下,是一般納稅人,變稅率前已按16%做了無票收入,發(fā)票還未開具,但現(xiàn)在對(duì)方又要開具13%的發(fā)票,請(qǐng)問能開13%的增值稅專用發(fā)票發(fā)票嘛?
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2019-08-18
在計(jì)提增值稅的時(shí)候具體應(yīng)該怎么做呢,比如10月份有留底稅還要計(jì)提增值稅嗎
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2017-11-09
個(gè)體戶,廣告業(yè),5月代開兩張專票,金額125000,6月開具普票59000,增值稅和文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)交多少?
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2019-07-10
小規(guī)模公司簽了融資咨詢服務(wù)合同 收款開發(fā)票時(shí)怎么開具增值稅專票 名稱用途開什么
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2019-12-23
請(qǐng)問我單位承攬了一項(xiàng)電力安裝工程,現(xiàn)甲方要求我們按照11%計(jì)稅開具發(fā)票,我公司又將勞務(wù)分包給乙公司,乙公司采用簡(jiǎn)易征收,請(qǐng)問,我公司計(jì)算增值稅是按照直接減除分包后的金額繳納,還是按照一般計(jì)稅方式,要求對(duì)方開具3%的專用發(fā)票計(jì)算抵扣?謝謝!
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2016-08-06
公司是小規(guī)模納稅人,A公司是一般納稅人,公司屬于A公司的代理商,公司的客戶B需要開服務(wù)費(fèi)6%的增值稅專票,于是是代理公司,于是由A公司開具發(fā)票并收款。但是在月底我公司向A公司開票拿回該筆款項(xiàng)時(shí),對(duì)方要求以7%的稅點(diǎn)扣除金額后,將余款打回,這樣合理嗎?
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2017-06-28
在增值稅專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后,可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退還。這個(gè)要求說明小規(guī)模納稅人只能在開具普通發(fā)票且銷售額每月不超過10萬的才能免征增值稅,只要開具專用發(fā)票,無論是自開還是代開都得交稅的意思是吧老師。
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2019-11-20
老師,請(qǐng)問我企業(yè)是一般納稅人,購(gòu)貨14萬,用現(xiàn)金付款,對(duì)方給我企業(yè)開了收據(jù),加蓋了對(duì)方的公章,這么作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)么?
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2018-12-12
本月報(bào)稅上月開具紅字發(fā)票并且上月沒有收入申報(bào)增值稅時(shí)主表第一欄銷售額填0還是填負(fù)數(shù),還有需把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2017-06-08
上月收到一份專用發(fā)票,沒入賬,這月對(duì)方開具紅字發(fā)票后重新開一份,這樣申報(bào)增值稅的時(shí)候還需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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2021-05-27
老師,請(qǐng)問為什么,由稅局代開發(fā)票40多 萬增值稅專票,自行開具160萬增值稅專票。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入,數(shù)值全在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開值稅專票不含稅銷售額? 我不懂,為什么由稅務(wù)機(jī)關(guān)代開那欄不是只應(yīng)40多萬嗎?
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2019-10-17
23.甲公司為增值稅一般納稅人, 本年8月銷售給乙公司-批產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100000元、增值稅額13000元,該批產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)以銀行存款收訖。該批產(chǎn)品的成本為75000元。該批產(chǎn)品在發(fā)出時(shí),其控制權(quán)由甲公司轉(zhuǎn)移給乙公司。本年9月由于發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,雙方協(xié)商折讓30%。甲公司憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字增值稅專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具,注明折讓價(jià)款30000元、增值稅額3900元,甲公司通過銀行匯出款項(xiàng)。 要求:對(duì)甲公司上述業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。
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2021-11-16
通用機(jī)打發(fā)票是用什么軟件開具的呢?還是跟增值稅專票和普票一樣跟航天購(gòu)買金稅盤什么嗎?
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2018-10-11
老師你好,想問下超市等開具的通用機(jī)打發(fā)票,是屬于增值稅普通發(fā)票么?還是只能說屬于普通發(fā)票
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2018-09-30