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剛成立公司注冊資本50萬,實收資本0,公司日常支出項均由法人墊付,賬務處理:借銷管財費用;貸:其他應付款-法人;請問這樣處理賬務是否正確?
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2020-06-01
預收定金,客戶取消訂單,定金不退回,是否要繳納增值稅?
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2021-09-16
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學習,然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預付還是管理費用
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2019-03-28
職工從會計那兒支走6120,這塊怎么做分錄,借:其他應收款。某某人 貸:現(xiàn)金?那他拿走錢之后去外出學習,然后買了一些原材料,又坐車,還有一些吃飯,以及其他費用。并且這些都沒有發(fā)票。只有收據(jù)。這塊怎么做賬?直接掛預付還是管理費用
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2019-03-28
老師,制造業(yè)的管理費用占不含稅收入的百分之幾在合理范圍?
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2016-04-13
老師我想問一下,審計費用為什么不是計入管理費用,而是計入成本?還有如果計入成本了,那營業(yè)外收入80,可不可以寫成投資收益80
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2020-02-21
.某公司2022年1~4月份的預計銷售收入分別為300萬元、350萬元、320萬元、2280萬元 其他有關(guān)資料如下: (1)收賬政策:當月銷售當月收現(xiàn)60%,下月收現(xiàn)30%,其余部分下下月收回。 (2)當中材料按下月銷售收入的80%采購。付款政策:當月全部付現(xiàn)。 (3)該企業(yè)3月支付的直接人工為82.7萬元,制造費用和銷售管理費用共計68.5萬元(其 中包含折日15萬元) (4)假設(shè)每季度末現(xiàn)金余額不得低于2萬元,現(xiàn)金余缺通#過銀行借款來調(diào)整。 (5)該企業(yè)2021年末存在長期貸款10萬元,借款年利率為15%,每季度償還利息;現(xiàn)金籌 措時的借款利率12%,借款的本金必須是1萬元的整倍數(shù),每月支付利息,借款在期初,還款 在期末。假設(shè)2月末無現(xiàn)金余額。 (6)假設(shè)涉及賒銷業(yè)務均通過“應收賬款”核算。 要求: 根據(jù)以上資料計算確定該企業(yè)3月末的現(xiàn)金余額。
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2023-03-16
你好,2020年借管理費用貸銀行存款讓我記錯科目為借其他應收賬款貸銀行存款應該怎么調(diào)整
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2021-05-25
給采購餐費備用金2000,還剩100塊,然后又給了他2000餐費備用金,這個第一次給剩下的100元可不可以當做退回來的,分錄這樣做借管理費用1900 現(xiàn)金100 貸其他應收款2000 不過事實上這100塊是沒有退回來,而是作為下次給的2000餐費一起用。那這樣做分錄可不可以
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2017-07-25
新公司成立員工買東西做借:管理費用,貸:其他應收款,銀行還沒有投入資金,這樣做后資產(chǎn)總額就成了負數(shù),那應該怎么做分錄呢
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2020-07-11
你好,我9月份計提了咨詢費用50萬: 借:管理費用-咨詢費 500000 貸:其他應收款 500000 現(xiàn)在我取得了咨詢費80萬發(fā)票,應該怎么入賬做分錄?
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2017-11-30
老師 我公司收到門面租金,我2月沒有確認收入,借:銀行存款 貸:其它應付款 1月份計提了相關(guān)費用,借:管理費用 貸:其它應付款 3月份確認收入 借:其它應付款 貨:其它營業(yè)收入。每月產(chǎn)生的費用借:管理費用 貸:銀行存款 對不對?
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2022-03-23
老師,我的憑證從去年開始就做錯了,其他應收款社保個人部分,有余額,我現(xiàn)在要做憑證沖掉,相當于把其他應收款社保個人部分全部計入了管理費用,我還怎么做分錄調(diào)整呢?
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2020-01-13
第一次收實收資本繳納的印花稅計入營業(yè)稅金附加,還是管理費用印花稅?
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2019-11-08
老師,管理費用中其他費用占額80%以上是需要作調(diào)增嗎? 人防費、配套費等 后續(xù)補繳的費用
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2022-04-11
比如這個月用了1000管理費用,一個月記管理費用 貸方1000元,這樣嗎?如果不是每筆都記,一個月一記,那科目寫什么
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2021-01-30
請教一下,打及打印機這些需要折舊嗎?還是一次進入管理費用?
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2021-05-31
保險逾期滯納金不是很多,有些月份資金緊張會延遲繳納,可以直接合在管理費用職工保險里面嗎?
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2021-06-17
老師,您好請問下這酒是期初,現(xiàn)在要下掉 分錄做 借 管理費用-招待 貸原材料-酒 應該怎么做分錄呢?
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2021-02-22
老師第三個是記管理費用嗎
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2021-04-21