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小規(guī)模納稅人代開增值稅專票,增值稅已在代開時(shí)交納,增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶F碑a(chǎn)生的增值稅嗎?
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2019-01-14
老師,房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款,在增值稅申報(bào)表中如何填列,同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)
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2020-06-13
結(jié)轉(zhuǎn)都是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅沒有另外做分錄:結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2017-09-04
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個(gè)未交增值稅是二級(jí)明細(xì)吧
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2017-08-16
都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計(jì)提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入,這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費(fèi)型增值稅的區(qū)別?可以舉個(gè)例子嗎
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2022-07-28
老師 應(yīng)交增值稅科目下的二級(jí)未交增值稅、應(yīng)交增值稅是什么意思
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2016-06-01
圖一計(jì)算換入資產(chǎn)的入帳價(jià)值是不算增值稅的,圖二是計(jì)算增值稅的,什么時(shí)候考慮增值稅,什么時(shí)候不考慮增值稅?
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2017-07-04
A生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年7月外購原材料取得增值稅專用發(fā)票,注明進(jìn)項(xiàng)稅額100萬元,并通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。當(dāng)月內(nèi)銷貨物取得不含稅銷售額200萬元,外銷貨物取得收入100萬美元(美元與人民幣的比價(jià)為1:6.8),上期留抵稅額5萬元。該企業(yè)適用增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。 要求:計(jì)算該企業(yè)本年7月應(yīng)退的增值稅
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2020-05-31
年末怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅與增值稅銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等會(huì)計(jì)分錄
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2020-05-19
內(nèi)帳沒有增值稅,外賬有增值稅,外賬交的增值稅,內(nèi)帳做賬時(shí)怎么做?
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2017-12-10
有個(gè)稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個(gè)月要交的增值稅是20萬,借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎?
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2018-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候,可以這樣嗎?借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
稅務(wù)局系統(tǒng)響應(yīng)錯(cuò)誤,通訊接口返回值960011090請(qǐng)問是什么問題?謝謝!
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2020-06-29
出口征資源稅嗎,不是進(jìn)口不征,出口不退嗎
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2022-04-29
銷項(xiàng)300,進(jìn)項(xiàng)200,前期留抵200. 分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 200 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交交增值稅 100 貸:應(yīng)交增值稅-留抵稅額 100 分錄是這樣寫嗎?
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2022-04-08
老師好,我想請(qǐng)教一下,我公司委托別人代理出口口罩一批,想問對(duì)方費(fèi)用怎么收?對(duì)方說,就是賺退稅的錢??谡殖隹诘矫绹硕惵屎孟袷?3%,換算成人民幣大概價(jià)值7百多萬。這樣他收的是不是很高。代理費(fèi)用
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2021-11-03
進(jìn)口原材料12月預(yù)繳增值稅分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣) 貸:銀行 ,1月份收到原材料發(fā)票入庫并當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)也抵扣了,那這分錄要怎么做的?
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2019-03-21
老師,有一個(gè)點(diǎn)我很糾結(jié),關(guān)于免抵退,賬上是做其他應(yīng)收款-出口退稅30024.39,而增值稅納稅申報(bào)表上“免、抵、退應(yīng)退稅額”這欄答案是0,不是填30024.39嗎?
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2019-09-25