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老師你好,接了一家做進(jìn)口電商直接從保稅區(qū)發(fā)貨的公司,但是查了申報增值稅只報了開票數(shù)據(jù),所得稅報了一千多萬的收入,這樣對嗎
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2021-04-17
請問公司收到人社局打款符合建檔立卡貧困人口條件的款項,需要在增值稅申報表中填列嗎?還是直接做賬成免稅收入?應(yīng)該如何做賬?
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2024-03-25
公司的增值稅發(fā)票都已認(rèn)證(發(fā)票認(rèn)證一個多月了),但是出口退稅里查詢稽核相符的發(fā)票一張都沒有,這個發(fā)票稽核相符要符合哪些要求?
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2017-06-15
電子商務(wù)公司,下面開了一個進(jìn)口零食超市,這個超市賣東西的賬務(wù)要怎么處理呢,比如銷售了800元的東西,不開發(fā)票的…這個要繳增值稅嗎?
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2018-04-19
請問,我在單一窗口繳納關(guān)稅和增值稅稅后,這個版式文件狀態(tài)顯示未生成,是什么意思?這個生成時間需要多久?導(dǎo)致未生成的原因是什么?
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2019-08-06
公司做進(jìn)口牛奶的生意。今天銷售了,10箱牛奶,開了增值稅專票,賣的是一個餐廳,對方給的現(xiàn)金可以嗎?還是說,必須得讓對方把錢轉(zhuǎn)到賬戶里?
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2019-03-28
外貿(mào)企業(yè) 本期只有進(jìn)項,進(jìn)項有內(nèi)銷抵扣認(rèn)證的還有將要出口 待認(rèn)證的進(jìn)項,一共是37000,這個應(yīng)交增值稅,在資產(chǎn)負(fù)債表上面填到哪里呢?
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2022-10-11
就是我公司進(jìn)口一批貨,現(xiàn)在這批貨做了最二次報關(guān),我的入庫金額 是按那個,是按最入報關(guān)單的美元價格*繳增值稅那個稅率還是那天的匯率
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2024-05-13
老師,關(guān)于出口退稅,在已經(jīng)沒有留底稅額,進(jìn)項<銷項,需要交增值稅的情況下,免抵退稅申報表中\(zhòng)"免抵退稅額\"這一欄的金額有什么用?
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2019-09-25
兼有內(nèi)外銷非生產(chǎn)企業(yè) 出口一批9%征稅0退稅率的尿素商品 增值稅申報期是什么時候?跟內(nèi)銷一起的嗎? (什么情況需要預(yù)申報再正式申報)
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2020-02-02
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個未交增值稅是二級明細(xì)吧
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2017-08-16
都說小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,那增值稅要平嗎,也不用計提增值稅嗎,
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入,這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎?、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費(fèi)型增值稅的區(qū)別?可以舉個例子嗎
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2022-07-28
老師 應(yīng)交增值稅科目下的二級未交增值稅、應(yīng)交增值稅是什么意思
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2016-06-01
老師,繳納增值稅的時候會計分錄是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款,如何不是這樣,那是如何做分錄的?謝謝!
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2016-05-28
老師好 我公司為一般納稅人 我做的計提增值稅的分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做對嗎
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2022-05-06
1、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這些科目年底需要結(jié)平嗎?2、應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目嗎 還是 應(yīng)交稅金-未交增值稅?
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2018-01-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅 261441.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 41480 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 1050 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 218911.60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 218911.60 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 11089.47 貸:銀行存款11089.47,上月進(jìn)行留抵207822.13,這分錄對不對
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2016-10-26
老師一般納稅人—增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理: @銷項稅>進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅 @銷項稅<或者=進(jìn)項稅的時候我的分錄怎么做?
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2021-08-08