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老師,我剛到一個(gè)公司,我發(fā)現(xiàn)之前的財(cái)務(wù)在交企業(yè)所得稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提,直接是交的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,貸銀行存款,導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交所得稅里面有一個(gè)余額在借方,我不知道這個(gè)怎么調(diào),這個(gè)需要調(diào)嗎?那我接下來(lái)要怎么做賬呢?我也是不做調(diào)整繼續(xù)交的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款嗎?還是說(shuō)要調(diào)整損益?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2024-07-27
老師,年末錄完憑證結(jié)賬之前是不是要根據(jù)余額算出利潤(rùn)總額,再底下減去以前年度虧損,算出應(yīng)納稅所得額乘以5%(小微企業(yè))算出應(yīng)納稅所得額,借:所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:本年利潤(rùn)貸:所得稅費(fèi)用,再根據(jù)未記賬余額查看本年利潤(rùn)余額,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,再結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬?
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2021-01-18
8月預(yù)付一筆勞務(wù)費(fèi)50萬(wàn),記入了預(yù)付賬款,暫時(shí)還沒(méi)有收到普通發(fā)票。但是這個(gè)月要交企業(yè)所得稅了,能不能先記入成本,這樣企業(yè)所得稅能少交一點(diǎn)
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2018-10-09
#提問(wèn)#公司2017年沒(méi)有交過(guò)稅,2018年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候交了850的企業(yè)所得稅,那么我在工商年報(bào)的時(shí)候納稅總額應(yīng)該填多少呢?是0還是850呢?
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2019-06-13
老師,請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,我公司被審計(jì)公司要求在202012月份調(diào)整了一筆企業(yè)所得稅,是補(bǔ)繳2019的,我這個(gè)企業(yè)所得稅是在12月份交還是在匯算清繳的時(shí)候交
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2021-01-08
請(qǐng)問(wèn)已經(jīng)在異地預(yù)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在系統(tǒng)申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí),是否需要在申報(bào)表減去已預(yù)交的呢,如果需要減去是在申報(bào)表哪里填寫呢,謝謝
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2020-07-14
是小規(guī)模企業(yè),從2014年10月份起,沒(méi)有核定企業(yè)所得稅,其他稅種都核定了,也沒(méi)有交企業(yè)所得稅,是不是很危險(xiǎn),會(huì)有那些懲罰,該怎樣做
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2017-01-17
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)下,我現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào),數(shù)據(jù)跟2019年第四季度企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)不一樣,第四季度利潤(rùn)總額和成本有誤,最終數(shù)據(jù)以年報(bào)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那2019年第四季度的企業(yè)所得稅季報(bào)不更正有影響嗎?謝謝
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2020-05-13
本人掛靠一家施工單位承攬工程,除了交增值稅外還需要開什么發(fā)票,比如國(guó)稅地稅,企業(yè)企業(yè)所得稅還要交嗎?買材料所得增值稅可以抵扣多少?
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2019-07-10
你好,如果發(fā)現(xiàn)上月賬務(wù)有問(wèn)題,但 不會(huì)影響企業(yè)所得稅,因?yàn)樘潛p不用交這月還可以重新在電子稅務(wù)局申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅嗎,要交滯納金嗎
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2020-04-28
老師好!A公司,2季度盈利5萬(wàn),企業(yè)所得稅2500元,現(xiàn)在政策暫緩到2021年1月份交,那如果3.4季度虧損5萬(wàn),到2021年1月份是不是企業(yè)所得稅就不用交了!
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2020-06-17
去年發(fā)票被查出,得補(bǔ)交所得稅,補(bǔ)了,,分錄都該怎么做?補(bǔ)提所得稅補(bǔ)交所得稅的做了
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2018-12-12
老師好,中間商為個(gè)人怎么交稅,可以讓公司代交所得稅嗎
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2021-08-31
所得稅預(yù)交表怎么填
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2019-01-11
本月所得稅為27000元尚未交納資金變化情況
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2023-10-14
老師,你好!請(qǐng)教!我公司在2018年匯算清繳時(shí)補(bǔ)交了企業(yè)所得稅5000元,那我做會(huì)計(jì)憑證: 計(jì)提, 借:所得稅費(fèi)用---5000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000, 繳納時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)--企業(yè)所得稅5000,貸:銀行存款--5000, 這樣處理后未分配利潤(rùn)中的期未余額減年初余額才能等于利潤(rùn)表中的累計(jì)利潤(rùn)。這樣對(duì)嗎?謝謝老帥!
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2019-07-01
去年的12月份的成本未暫估,今年1月份把去年12月份的成本暫估了,應(yīng)入以前年度損益調(diào)整嗎?沒(méi)有票是不是交去年企業(yè)所得稅的時(shí)候也抵扣不了?如果今年來(lái)票了,在企業(yè)所得稅沒(méi)交之前和企業(yè)所得稅交完之后分別應(yīng)該怎樣進(jìn)行會(huì)計(jì)處理?
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2022-02-21
房開企業(yè)在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí),我的計(jì)算方式=(預(yù)收收入*預(yù)計(jì)毛利率-當(dāng)期期間費(fèi)-稅金及附加-預(yù)交的稅款(沒(méi)有含預(yù)交的增值稅))*0.25,這樣計(jì)算方式有無(wú)不妥?另外還能否扣除以前年度的損益?
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2018-04-08
企業(yè)所得稅稅匯算清繳有稅款用銀行存款繳納的,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 繳納時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀存 合適著嗎?
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2022-04-12
補(bǔ)交16年所得稅,直接做:借 前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 ,不通過(guò)所得稅費(fèi)用,對(duì)嗎
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2018-04-25