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老師在2021年度A公司代B公司交的稅直接借管理費一稅費貸銀行存款(未掛往來賬),但是在2022年時又將從B公司扣回稅費,A借銀存借負數(shù)管理費用這樣對嗎?因為這是以前會計做的,現(xiàn)在導(dǎo)致管理費用借方成負數(shù)在科目余額表中體現(xiàn)了
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2022-04-10
這月的銀行流水中,老板借款5000元,備注是差旅費。做賬分錄是借,其他應(yīng)收款5000,貸銀行存款5000。報銷的時候,借,管理費用-差旅費5000;貸其他應(yīng)收款5000。對嗎
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2017-11-01
借:長期待攤費用--辦公費 貸:銀行存款 分攤時:借:管理費用-辦公費 12051/36 貸:長期待攤費用-辦公費12051/36
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2017-02-28
2019年社保全額借管理費用800,貸銀行存款800。今年發(fā)現(xiàn)錯了。實際是借管理費用600,借其他應(yīng)收款200,貸銀行存款800。那今年現(xiàn)在的調(diào)整分錄怎么做
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2020-07-20
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師,專用發(fā)票買的面膜,可以做福利費嗎? 借:管理費用-福利費 ,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款
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2023-03-24
收到動遷款補償時,做分錄借:銀行存款100萬 貸:專項應(yīng)付款100萬;動遷過程中產(chǎn)生費用時,借:管理費用8萬 應(yīng)交稅費-進項稅2萬 貸:銀行存款10萬;核銷專項應(yīng)付款時,借:專項應(yīng)付款10萬 貸:什么科目?
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2022-12-01
政府會計的題 1.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)購入一項不需要安裝的固定資產(chǎn),確定的成本為52 000元,增值稅合計為8 840元,其中,當月已認證的可抵扣增值稅額為4 840元,當月未認證的可抵扣增值稅額為4 000元,款項合計60 840元(52 000+8840)已通過銀行存款支付,固定資產(chǎn)驗收合格并投入使用。 (2)出租房屋,取得租金收入80 000元,按照規(guī)定計算確定的增值稅銷項稅額為8 800元,款項合計為88 800元(80 000+8 800)尚未收到。 請根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。 2.某事業(yè)單位2019年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)為單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動人員計提職工薪酬125 000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬34 200元。 (2)通過財政直接支付的方式向單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動以及從事行政后勤管理的職工個人支付薪酬共計118 000元。 請根據(jù)以上經(jīng)濟業(yè)務(wù),為該事業(yè)單位編制有關(guān)的會計分錄。
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2020-04-17
老師,你好,24年吧午餐補助福利費全都走:借:管理費用-福利費 貸:銀行存款 沒有通過應(yīng)付職工薪酬科目過度了,這樣有問題嗎?
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2025-03-27
工資在總部發(fā),社保自己公司代繳,分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保費 貸:銀行存款 借:管理費用-社保費 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費 嗎?
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2020-12-23
員工報銷餐飲費,是不是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 貸:銀行存款/現(xiàn)金?
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2020-06-02
老師,如果用銀行存款支付員工報銷的費用,需要按下面的做嗎: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款——XX 借:其他應(yīng)付款——XX 貸:銀行存款
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2019-04-14
老師,支付印花稅 借 稅金及附加(還是借 稅金及附加-印花稅)是一級科目嗎, 貸 銀行存款 以前做借管理費用-印花稅,貨銀行存款,月底還要做管理費用結(jié)轉(zhuǎn),如果做稅金及附加,月底不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
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2020-05-06
老師,交電費沒收到發(fā)票,借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 收到發(fā)票時 ,借管理費用 貸 其他應(yīng)付款 對嗎
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2016-12-01
老師你好,低值易耗品我直接做賬借:管理費用——辦公費 貸:銀行存款,現(xiàn)在想在周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品過度一下,然后一次性攤銷了,我該如何做調(diào)賬的科目?
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2019-07-18
請教老師,我們8月支付的1-6月份的房租款項,因為我們合同簽訂是發(fā)票來了,支付款項,然后,房東8月才開給我們發(fā)票,請教問題,第一:前6個月我們沒有發(fā)票,也沒有支付款項,是否需要計提房租費用,畢竟是權(quán)責發(fā)生制,借:管理費用——房租費 貸:其他應(yīng)付款 最后付款開發(fā)票時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,第二:沒有發(fā)票能否計提費用??第一寫的分錄是否正確
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2022-09-14
去年12月一筆印花稅,計提:借管理費用-印花稅 貸其他應(yīng)付款,繳納時:借:其他應(yīng)付款,貸銀行存款。這個要怎樣改正?分錄怎么做?
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2018-07-15
員工購買的打印紙錢已經(jīng)付給商家,拿著電子發(fā)票回公司報銷,分錄:借:管理費用—辦公費貸:其他應(yīng)付款還是銀行存款?
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2022-03-25
老師,就是保安的服務(wù)費,給我們開了費用票,沒有付現(xiàn)金和銀行存款,是借 管理費用 服務(wù)費 貸 其他應(yīng)付款嗎?
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2020-06-05
本月用銀行存款支付的管理費用中的通訊費2250元,現(xiàn)金流量表中應(yīng)該填寫在支付給職工已經(jīng)為職工支付的現(xiàn)金還是支付其他與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金里面?
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2017-03-05