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請(qǐng)問(wèn)一下為什么車間維修費(fèi)記入管理費(fèi)用發(fā)票上的稅費(fèi)不單獨(dú)記呢?我看課程里面,就直接借,管理費(fèi)用,貸,銀行存款了
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2016-07-21
老師好,公司購(gòu)買的團(tuán)體意外險(xiǎn),分錄需要經(jīng)過(guò)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)這個(gè)科目嗎?還是說(shuō)直接記入管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸銀行存款呢?
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2021-11-30
公司承諾的社保和公積金,記賬的時(shí)候直接當(dāng)月記入管理費(fèi)用不計(jì)提到應(yīng)付職工薪酬可以嗎? 借:管理費(fèi)用-社保公司部分*** 管理費(fèi)用-公積金公司部分*** 貸 銀行存款 支付***
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2023-03-21
老師你好,單位十月份買的車,保險(xiǎn)買了以后對(duì)方說(shuō)有一個(gè)險(xiǎn)種做不上去,給我們退款,可能到十一月底都退不回來(lái),那我是直接光做這筆,保險(xiǎn)的先不管呢,/還是保險(xiǎn)先按實(shí)際出去的錢記管理費(fèi)用,等退回來(lái)后在退回當(dāng)月沖管理費(fèi)用好一點(diǎn) 借:固定資產(chǎn)(車價(jià)+車購(gòu)稅) 稅金及附加(車船稅) 貸:銀行存款
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2019-11-05
問(wèn)題二:像在6月用銀行存款支付了技術(shù)服務(wù)費(fèi)、但沒(méi)有發(fā)票,然后做賬:借:管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi) 2750 貸:銀行存款 2750,如果到8月開(kāi)具了,發(fā)票,這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢?
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2020-07-11
https://shicao.kuaizhang.com/main_6310,老師這個(gè)會(huì)計(jì)分錄不應(yīng)該是借:銀行存款42131.63 貸:預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi)30000預(yù)收賬款-電費(fèi)7931.63預(yù)收賬款-水費(fèi)4200么,既然發(fā)票未開(kāi)為什么答案是要把銷項(xiàng)稅費(fèi)做出來(lái)呢?
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2018-11-14
去年付了一筆費(fèi)用,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,今年想改過(guò)來(lái),是直接做借管理費(fèi)用(紅字),貸其他應(yīng)付款(紅字),借管理費(fèi)用,貸銀行存款 嗎?
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2020-01-02
收到動(dòng)遷款補(bǔ)償時(shí),做分錄借:銀行存款100萬(wàn) 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款100萬(wàn);動(dòng)遷過(guò)程中產(chǎn)生費(fèi)用時(shí),借:管理費(fèi)用8萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅2萬(wàn) 貸:銀行存款10萬(wàn);核銷專項(xiàng)應(yīng)付款時(shí),借:專項(xiàng)應(yīng)付款10萬(wàn) 貸:什么科目?
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2022-12-01
老師:17年預(yù)付2萬(wàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)收到發(fā)票,做賬時(shí)借管理費(fèi)用,貸銀行存款?,F(xiàn)在付尾款5萬(wàn),收到專票7萬(wàn),我這樣做分錄對(duì)嗎?但我這樣做,利潤(rùn)表沒(méi)體現(xiàn)到未分配利潤(rùn)啊?
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2019-06-17
一般在給員工繳納社保時(shí),個(gè)人部分借其他應(yīng)收款,然后在發(fā)工資時(shí),再?gòu)闹匈J記扣除。 那么不發(fā)工資的法人也這么處理嗎?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分) 其他應(yīng)收款—代繳社保費(fèi)(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 但是我們這公司不發(fā)工資,只交5人社保和公積金,那“其他應(yīng)收款(個(gè)人部分)”就會(huì)一直掛帳啊…… 可不可以把(公司部分 個(gè)人部分)都記入管理費(fèi)用呢?即 借:管理費(fèi)用—社保費(fèi)(公司部分 個(gè)人部分) 貸:銀行存款 還是要怎么做比較合適呢?
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2016-07-25
老師你好,今年1月份有張已計(jì)入管理費(fèi)用招待費(fèi)的餐飲發(fā)票被稅務(wù)通知對(duì)方是虛開(kāi),要求調(diào)賬,當(dāng)時(shí)分錄做的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在要怎么調(diào)賬呢,這個(gè)招待費(fèi)用已經(jīng)支付給員工,那是要做一張一樣的紅字的分錄沖銷后,收不回來(lái)的錢計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2021-06-23
老師我想問(wèn)一下裝修費(fèi)用金額6萬(wàn)多,借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 貸:銀行存款,次月攤銷的話,借:管理費(fèi)用-(?)貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi) 我想問(wèn)管理費(fèi)用下設(shè)什么明顯比較好呢?
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2016-02-22
老師,我21年12月交社保的時(shí)候,做的分錄是借:管理費(fèi)用 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保,我們就去申請(qǐng)退費(fèi),現(xiàn)在多交的部分退回來(lái)了,我們應(yīng)該如何做賬呢?
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2022-03-09
買一個(gè)低值易耗品的分錄是,借:低值易耗品 貸:銀行存款,攤銷時(shí)是借管理費(fèi)用或制造費(fèi)用,貸:低值易耗品攤銷,如果有的價(jià)值不夠,直接入制造費(fèi)用,是借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等。是這樣的嗎?
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2017-08-20
老師公司給員工租房是計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)還是管理費(fèi)用-辦公費(fèi)啊,是不是還要攤銷啊,分錄是借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:管理費(fèi)用這樣子寫對(duì)嗎
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2023-11-17
老師,2019年的租金科目做錯(cuò)了,本來(lái)應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-租金,貸:銀行存款。 做成:借:其他應(yīng)付款-租金 貸:銀行存款。 已經(jīng)年結(jié)了,怎樣做正確的分錄呢?
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2020-02-27
老師公司付的律師費(fèi)用做賬時(shí):借管理費(fèi)用—顧問(wèn)代理費(fèi),貸:銀行存款,在匯算清繳 代理費(fèi)和資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)是否可以放例入訴訟費(fèi)里面
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2020-05-19
老師,在麻煩你幫我看一下,這樣做對(duì)嗎?怎么感覺(jué)銀行存款一借一貸,抵消了,變成了,借:管理費(fèi)用1400.8貸:其他應(yīng)收款了1400.8元。那實(shí)際這個(gè)錢是支付出去的,賬上還掛著其他應(yīng)收款,對(duì)嗎
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2019-08-23
請(qǐng)問(wèn)公司給員工租房做宿舍要怎么入賬的?老師回復(fù)說(shuō)公司給員工租房做宿舍 借:管理費(fèi)用等科目 , 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) , 貸:銀行存款等科目 那計(jì)入福利費(fèi)了需要繳納個(gè)稅嗎??
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2022-03-22
老師,去年的一條分錄發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了 原本是借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:銀行存款 我做成了 借:管理費(fèi)用-電梯維護(hù)費(fèi) 貸:現(xiàn)金 借:應(yīng)付賬款-電梯公司 貸:銀行存款 今年怎么更正?
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2016-05-12