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老師,同一個(gè)公司分五筆給公司打款,會(huì)計(jì)做賬需按流水要一筆一一筆入賬,還是收到銀行存款合計(jì)一筆入賬
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2021-10-31
從銀行存款中提取現(xiàn)金24000元,準(zhǔn)備用以發(fā)放職工工資。
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2022-12-22
老師,涉及現(xiàn)金及銀行存款的憑證可以在次月沖紅嗎
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2020-06-10
下列各項(xiàng)中,關(guān)于以銀行存款償還所欠貸款業(yè)務(wù)對(duì)會(huì)計(jì)要素影響的表述正確的是() A 一項(xiàng)負(fù)債增加,另一項(xiàng)負(fù)債等額減少 B 一項(xiàng)資產(chǎn)與一項(xiàng)負(fù)債等額減少 C 一項(xiàng)資產(chǎn)增加,另一項(xiàng)資產(chǎn)等額減少 D 一項(xiàng)資產(chǎn)與一項(xiàng)負(fù)債等額增加
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2020-03-23
銀行存款預(yù)付辦公室租金,可以借其他應(yīng)收款,貸銀行存款嗎
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2018-11-25
老師,公司支付別人錢用銀行存款支付預(yù)付賬款掛帳 對(duì)方不開發(fā)票會(huì)怎樣
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2018-12-11
在登記銀行存款時(shí),35號(hào)憑證分成了35-1/2借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 另一半35-2/2借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款 但銀行存款日記賬上只有35號(hào)沒有分開, 請(qǐng)問這個(gè)怎么登記銀行存款
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2020-06-23
請(qǐng)問代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還借方是不是銀行存款,貸方是不是營(yíng)業(yè)外收入呢
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2023-07-19
例如實(shí)收資本增加,為什么借方記銀行存款,貸方資本公積呢,這不是都是增加嗎
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2021-12-01
收取掛靠方的稅費(fèi)時(shí),借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,那其他應(yīng)付款在什么時(shí)候沖平呢?
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2018-07-30
老師,不是借貸記賬下“ 一定是一方增加一方減少么?那如果是投資10萬(wàn)存銀行,不是銀行存款增加10,實(shí)收資本增加10萬(wàn)么?這不矛盾嗎?
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2022-08-10
老師,銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)的利息,是計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方吧,編制憑證的時(shí)候,是不是用紅筆寫再借方下面,還是用紅筆寫負(fù)數(shù),比如借:銀行存款50.貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入,借方紅筆寫50還是-50
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2020-12-23
去年的分錄是,借 管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金,可是正確應(yīng)該是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸應(yīng)付帳款。 后來(lái)這比錢又用銀行存款付了一次。借應(yīng)付帳款 貸 銀行存款,現(xiàn)在賬上是應(yīng)付帳款的借方有余額!該怎么調(diào)?
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2016-09-11
老師,12月份交單位非正式編制人員社保時(shí),由于還未收齊社保費(fèi),所以暫時(shí)先從單位銀行存款中扣除了,1月份才收齊,繳到銀行存款中。這種情況該怎么記賬?怎么報(bào)年報(bào)?
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2021-01-07
以權(quán)益結(jié)算的股份支付在職工或者其他方行權(quán)日是真的收到了銀行存款嗎?
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2023-04-05
老師,對(duì)公賬戶有錢,提取現(xiàn)金的時(shí)候用對(duì)公網(wǎng)銀轉(zhuǎn)老板私人賬戶,我以老板借款的方式轉(zhuǎn)出來(lái),現(xiàn)在要存現(xiàn),老板娘就直接用自己的名字存進(jìn)去,這樣是不行的吧 這樣不好做賬是吧
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2016-06-21
客戶的會(huì)計(jì)誤將1450元打到了基本戶,現(xiàn)在對(duì)方要退回去,該怎么處理?因?yàn)閷?duì)方打款過來(lái)是備注的服務(wù)費(fèi),那是不是先借:銀行存款1450,貸:其他應(yīng)付款1450,然后再做一筆借:其他應(yīng)付款1450,貸:銀行存款1450
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2019-03-29
銷售合同約定的付款方式是預(yù)付30%,余款提貨前付清。請(qǐng)問,收到客戶預(yù)付款后如何凍結(jié)該筆預(yù)付款待合同執(zhí)行完?
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2019-06-10
新公司,第一個(gè)月做帳 銀行存款 借方350萬(wàn) 貸方2357706.76 實(shí)收資本 借方0 貸方350萬(wàn)預(yù)付帳款 借方1180400 貸方0 其他應(yīng)收款 借方1176900 貸方0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方406.76 貸方0,如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2017-05-26
新公司,第一個(gè)月做帳 銀行存款 借方350萬(wàn) 貸方2357706.76 實(shí)收資本 借方0 貸方350萬(wàn)預(yù)付帳款 借方1180400 貸方0 其他應(yīng)收款 借方1176900 貸方0 財(cái)務(wù)費(fèi)用 借方406.76 貸方0,如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表
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2017-05-26