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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-07-30 13:16

你好!可以開發(fā)票或用其他發(fā)票報銷出來沖平

酆芯之戀 追問

2018-07-30 13:26

那就是其他應付款,與應付賬款,都要找成本票沖平?

QQ老師 解答

2018-07-30 13:30

你好!應該是其他應收款吧

酆芯之戀 追問

2018-07-30 13:30

老師,如果100萬工程,收取5萬管理費,2.5萬稅金,92.5給掛靠方,那做賬是,收取管理費時,借銀行存款5,貸其他業(yè)務收入5,收取代扣稅費時,借銀行存款2.5,貸其他應付款2.5,付給掛靠方款時,借應付賬款92.5,貸銀行存款92.5,然后其他應付款與應付賬款都用成本票沖?

酆芯之戀 追問

2018-07-30 13:31

那如果做成其他應收款,那其他應收款又怎么平呢?

QQ老師 解答

2018-07-30 13:32

你好!有余額需要發(fā)票沖平

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