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您好,老師。建筑企業(yè)一般納稅人,取得苗木免稅發(fā)票能否按照9%進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2025-04-11
生產(chǎn)型企業(yè),申請(qǐng)免抵退的時(shí)候,怎么交稅金附金?好幾個(gè)月沒交附加稅了
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2022-02-16
老師您好,我們公司是做汽車維修行業(yè)的,符合加計(jì)抵免15%的優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-12
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 在實(shí)際抵減之后 需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎 分錄怎么做
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2018-08-21
出口收入是免稅的,那么運(yùn)費(fèi)發(fā)票則不能用于抵扣,這類發(fā)票如何入賬呢
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2021-04-07
稅控盤抵扣完480之后 應(yīng)交稅金-減免稅額 是不是一直就有個(gè)借方余額480
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2019-06-27
稅控維護(hù)費(fèi)當(dāng)月繳納當(dāng)月抵減,需要調(diào)附表四和減免稅申報(bào)明細(xì)表對(duì)吧?
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2021-02-06
老師,一般納稅人建筑公司購進(jìn)免稅樹苗可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?綠化用樹苗
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2021-11-18
我是建筑行業(yè) 先收到苗木供應(yīng)商發(fā)票 如何做賬?是免稅的,可以按11抵扣
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2018-03-09
小規(guī)模自行開專票,不足30萬,免增值稅,收票方為一般納稅人,可正常抵扣?
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2020-07-09
哪些農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)可以開具免稅的普票,但購買方不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2025-03-12
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒有抵扣過的,請(qǐng)問我該如何填主標(biāo)和附表二,沒有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請(qǐng)問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)??謝謝!
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2022-02-16
企業(yè)所得稅匯算清繳表A105050中,賬載金額是填應(yīng)付職工薪酬科目貨方發(fā)生額本年累計(jì)數(shù),那稅收金額是指允許稅前扣除額,這里主要是指應(yīng)發(fā)工資扣除社保后的實(shí)發(fā)工資金額填嗎
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2023-04-06
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸?,然后我的利潤不就是?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
當(dāng)期認(rèn)證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時(shí)間日期 給我舉個(gè)例子解釋下吧
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2018-06-28
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務(wù)購進(jìn)原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進(jìn)項(xiàng)稅額52萬元,,當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件到岸價(jià)折合人民幣100萬元,關(guān)稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請(qǐng)計(jì)算當(dāng)期的免抵退稅額
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2021-10-18
老師請(qǐng)問下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸:管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
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2020-08-04
老師你好,本月發(fā)現(xiàn)上月進(jìn)項(xiàng)票錯(cuò)誤,不能抵扣,銷項(xiàng)已開出且購方已抵扣,怎么申報(bào)可以避免本月繳納增值稅,謝謝
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2021-12-14