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增值稅專(zhuān)普票清卡失敗,原因F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未對(duì)比
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2022-07-04
增值稅普通發(fā)票 18年開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票10000元稅率16%,現(xiàn)在客戶(hù)退回部分產(chǎn)品3000元,要求開(kāi)紅字發(fā)票,現(xiàn)在稅率13% ,稅率不一樣紅字發(fā)票能開(kāi)嗎?要怎么開(kāi)?
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2019-10-21
紅字申請(qǐng)單開(kāi)了上傳不了,說(shuō)是和籃字發(fā)票不一致
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2019-05-23
分公司只需在當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅,所得稅由總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
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2023-03-31
某工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,選擇按月申報(bào)繳納增值稅,適用征收率3%。本年3月取得銷(xiāo)售收入10.3萬(wàn)元(含增值稅開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票;購(gòu)進(jìn)原材料,支付貨款3.09萬(wàn)元(含增值稅,不允許抵扣稅額),請(qǐng)計(jì)算這個(gè)企業(yè)本年3月的應(yīng)納增值稅。
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2020-05-26
哪位老師能幫我解決一下,明明已經(jīng)勾選認(rèn)證成功,11月6號(hào)勾選的,為什么在申報(bào)10月份增值稅提交時(shí)出現(xiàn):當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證金額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”金額是546751.92元。當(dāng)期專(zhuān)用發(fā)票認(rèn)證稅額合計(jì)數(shù)是0.00元,《附列資料二》第2欄“本期認(rèn)證相符且當(dāng)期申報(bào)抵扣”稅額是69390.43元。
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2019-11-07
公司第三季度賬已做完,下賬時(shí),把本季度全部開(kāi)票的票面收入(不含增值稅)合計(jì)數(shù)做為本季度總收入,把全部普票的票面增值稅合計(jì)數(shù)做為本季度應(yīng)交增值稅,申報(bào)時(shí),把全部收入填入增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)彈出總的增值稅比賬上的增值稅多了0.02元,怎么處理?
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2018-10-10
老師,想問(wèn)下上個(gè)季度已交納了增值稅,這個(gè)季度開(kāi)了紅字沖紅發(fā)票,那這個(gè)季度怎么交增值稅,是直接退稅嗎?
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2021-07-12
稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用票是否要交增值稅
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2018-05-30
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷(xiāo)項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
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2018-11-15
老師,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)戶(hù)行少了一個(gè)縣字,寫(xiě)了南樂(lè)支行,應(yīng)該是南樂(lè)縣支行,這張票問(wèn)題大嗎,不需要作廢吧,應(yīng)該能用是吧
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2016-07-05
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表和增值稅申報(bào)表的收入不一致怎么辦,一筆收入沒(méi)有開(kāi)發(fā)票是不是也要在增值稅申報(bào)表上申報(bào)
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2023-01-10
老師,請(qǐng)問(wèn)自己在家認(rèn)證完發(fā)票就可以報(bào)稅了嗎,之前去稅務(wù)局認(rèn)證完要等一天才好申報(bào),自己在家認(rèn)證完要不要等一天在申報(bào)啊
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2019-06-13
老師好,一般納稅人,紅字發(fā)票50000元,重開(kāi)藍(lán)字票45000,增稅報(bào)表在什么位置填紅字發(fā)票和重開(kāi)的藍(lán)字發(fā)票
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2019-09-04
個(gè)稅返回手續(xù)費(fèi)繳納增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額的數(shù)字,在電子稅務(wù)局的一般納稅人申報(bào)表的哪塊填?
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2022-04-12
小規(guī)模的單位,今天申報(bào)增值稅,提示本年累計(jì)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)數(shù)字是自動(dòng)生成的呀,怎么修改
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2017-01-13
一般納稅人含有簡(jiǎn)易征收,申報(bào)增值稅的時(shí)候,用不用把簡(jiǎn)易征收增值稅額調(diào)出來(lái)?怎么調(diào)呢
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2018-07-10
銷(xiāo)售方購(gòu)買(mǎi)方把專(zhuān)票認(rèn)證了,申請(qǐng)開(kāi)紅字發(fā)票,我直接選擇銷(xiāo)售方申請(qǐng),不用管購(gòu)買(mǎi)方是不是?
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2018-11-29
【計(jì)算分析題】甲公司系增值稅一般納稅人,不動(dòng)產(chǎn)適用的增值稅率為10%。經(jīng)甲公司董事會(huì)批準(zhǔn),甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓,明確表明將其用于經(jīng)營(yíng)出租且持有意圖短期內(nèi)不再發(fā)生變化。甲公司按月確認(rèn)租金收入。 資料一:2019年3月31日,甲公司購(gòu)買(mǎi)一棟寫(xiě)字樓取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為3600萬(wàn)元,增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為360萬(wàn)元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議,約定將甲公司上述寫(xiě)字樓出租給乙公司使用,租賃期為3年,不含稅月租金為150萬(wàn)元,當(dāng)日為租賃期開(kāi)始日。當(dāng)日收到9個(gè)月租金存入銀行并開(kāi)出增值稅專(zhuān)用發(fā)票,價(jià)款為1350萬(wàn)元,增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額為135萬(wàn)元。
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2022-02-23
我使用A公司資質(zhì)與B公司簽署供煤合同,我采購(gòu)煤炭發(fā)到B公司,由A公司向B公司開(kāi)具增值稅發(fā)票,票貨相符,貨款由B公司結(jié)算給A公司,A公司扣除所有費(fèi)用11點(diǎn)后,把錢(qián)轉(zhuǎn)到控制人個(gè)人賬戶(hù)再轉(zhuǎn)給我,現(xiàn)在A公司涉嫌虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我有沒(méi)有責(zé)任?
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2019-10-20