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借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個我想不明白
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2020-05-04
上月銀行付出300元400電話服務(wù)費(fèi),當(dāng)時計(jì)的分錄是借管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:銀行存款,上月未認(rèn)證發(fā)票未入賬,這個月要認(rèn)證發(fā)票分錄要怎么做?
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2018-11-26
公司18年房租繳納給物業(yè)4萬元,當(dāng)時物業(yè)給開了收據(jù),當(dāng)年沒有入賬,由于消防問題物業(yè)停業(yè)開不了發(fā)票了,帳做在19年了:借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款。借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。這樣對嗎?不對應(yīng)該怎么做賬?謝謝
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2020-03-17
員工跟我們簽的勞動合同,但是我們把工資、個稅、五險(xiǎn)一金交給人力資源公司代發(fā),怎么做賬?打完款后開發(fā)票,開的是代發(fā)工資、代發(fā)社保、服務(wù)費(fèi)等,我打款時做的是,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,發(fā)票到時,做的是,借:管理費(fèi)用-工資、社保等,貸:其他應(yīng)付款,這樣對嘛?
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2018-11-02
我計(jì)提物業(yè)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,次月支付是不是借其他應(yīng)付款,貸銀行存款
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2019-10-18
預(yù)付全年租金24萬,以后每個月攤銷房租,會計(jì)分錄是: 借:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)240000 貸:銀行存款 240000 以后每月做: 借:管理費(fèi)用 房租 20000 貸:預(yù)付賬款(其他應(yīng)付款)20000 這樣對嗎?
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2021-03-02
老師,我想請教一下就是公司給員工租房子當(dāng)宿舍,那收到票的分錄: 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi) 付款: 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
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2023-05-18
憑證中核銷培訓(xùn)的飛機(jī)票,借:管理費(fèi)用/業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸:銀行存款。審計(jì)建議
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2020-07-06
12月份有一筆分錄借管理費(fèi)用,貸銀行存款,當(dāng)時應(yīng)該借記其他應(yīng)收款,現(xiàn)在跨年了怎么做分錄調(diào)整呢?
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2017-02-14
如果投資款還沒到賬的情況下,已經(jīng)發(fā)生了一些費(fèi)用,我是按正常記賬程序,還是先計(jì)入其他應(yīng)付款,比如產(chǎn)生的印章費(fèi),借管理費(fèi)用---開辦費(fèi) 貸:銀行存款,還是其他應(yīng)付款?銀行存款賬上余額是0
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2017-07-12
新公司成立初期,采購的東西還無法走公賬的時候,是股東先支付的?,F(xiàn)在做賬走公賬,是不是可以這樣寫分錄 借:管理費(fèi)用----貸:其他應(yīng)付款——-股東借:其他應(yīng)付款-----股東貸:銀行存款
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2018-08-14
老師 銀行存款支付的其他手續(xù)費(fèi)收入 和憑證工本費(fèi)我怎么下賬 是財(cái)務(wù)費(fèi)用 還是管理費(fèi)用
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2016-10-08
老師您好,公司旗下有兩個門店,總部發(fā)生的所有費(fèi)用月底需要門店分?jǐn)?,這個要怎么做賬呢?總部與門店都是獨(dú)立核算、單獨(dú)建賬,比如總部發(fā)生費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。門店承擔(dān)總部費(fèi)用,總部收到款項(xiàng),借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款。至始至終總部都沒有做其他應(yīng)收款-門店分錄可以嗎?
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2021-06-26
請問,10個員工報(bào)銷,然而是把所有報(bào)銷款匯款,打給一個人(甲),報(bào)銷40000元,錢已經(jīng)匯給那個人了,但后來發(fā)現(xiàn),有一筆退單10000元。請問,我在做賬時,是這樣嗎?做10筆,借:費(fèi)用 1000,貸:銀行存款 1000,還是借:其他應(yīng)收--甲40000,貸:銀行存款。借:管理費(fèi)用1000,貸:其他應(yīng)收款--甲。
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2020-04-23
同樣是網(wǎng)上網(wǎng)友的提問,公司員工的報(bào)銷款,有貼發(fā)票,借方做管理費(fèi)用,貸方為什么做其他應(yīng)收款呢,不是銀行存款減少嗎,
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2017-06-29
老師,福利費(fèi)一定要走應(yīng)付職工薪酬嗎?如公司包員工的中餐費(fèi),公司付了員工中餐費(fèi)200元,然后報(bào)銷,做賬,借:管理費(fèi)用--福利費(fèi)200 貸:銀行存款--200,這樣可以嗎?
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2023-09-27
老師,如果我們公司要加入公會,我們不單獨(dú)核算工會賬戶。那計(jì)提公會經(jīng)費(fèi)的時候是,借:管理費(fèi)用-工會費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi),繳納的時候是借:應(yīng)付職工薪酬-工會費(fèi),貸:銀行存款,那從員工工資扣下的工會會員費(fèi)怎么做賬啊?從員工扣下的會員費(fèi)也是上交總工會的嗎?
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2023-07-11
長期待攤費(fèi)用攤銷分錄怎么寫?借:長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 12 貸:銀行存款 12 本月開始分?jǐn)偅航? 管理費(fèi)用--裝修費(fèi)用 1 貸:長期待攤費(fèi)用攤銷--裝修費(fèi)用 1 是這樣嗎?
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2018-11-04
老師好,我公司租了個房子,租期2年,所有發(fā)票一次性開出來了,但付款是半年付,而費(fèi)用是按月分?jǐn)?,假設(shè)每月10000元租金,那么沒付的部分我不知應(yīng)放在哪個科目做賬: 借:管理費(fèi)用-房租分?jǐn)?10000 預(yù)付賬款-房租費(fèi)用 50000 (沒付的部分不知放哪個科目)180000 貸:銀行存款 60000 其他應(yīng)付款 180000
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2024-01-25
老師,24年補(bǔ)繳的社保(1月-9月)需要計(jì)提嗎?還是直接:借管理費(fèi)用-社會保險(xiǎn)費(fèi) 貸銀行存款
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2024-12-12