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老師,我們公司同一個(gè)月付了兩次社保費(fèi),金額一樣,下個(gè)月社保所才退回款,但是我社保發(fā)票才收到一張,是不是要做兩筆一樣的分錄,借:管理費(fèi)用一公司承擔(dān)社保,其他應(yīng)付款一個(gè)人承擔(dān)社保。,貸:銀行存款?
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2020-03-26
老師您好,請(qǐng)問公司匯出款購籌建期用的一些低值易耗品,這些材料是放到開辦費(fèi)里面的,款匯出做分錄:借:在途物資 貸:銀行存款,材料回來,可以直接做,借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi),貸:在途物資 嗎?謝謝!
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2016-06-29
發(fā)生了幾筆招侍費(fèi),分錄合寫,借:管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~500,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~200,管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)~171,貸:銀行存款~871,
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2018-08-11
單位每個(gè)月向銀行支付的借款利息和付款手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)等,銀行只給打印了銀行回單,沒給開發(fā)票,能直接入賬嗎
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2017-03-09
請(qǐng)問下 公司員工被隔離的住宿費(fèi)及餐費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?" 借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借 應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)貸銀行存款 不做福利費(fèi)可以嗎,這個(gè)是因公導(dǎo)致的,公司全額承擔(dān)的費(fèi)用。
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2022-04-27
企業(yè)開辦初轉(zhuǎn)給員工的備用金 借其他應(yīng)收款-張三-備用金 貸銀行存款 后期他拿著報(bào)銷票據(jù)來 借管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 貸其它應(yīng)收款-張三-備用金 是不
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2018-08-23
公司的社保不計(jì)提 發(fā)放的時(shí)候借管理費(fèi)用(單位部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分) 貸銀行存款 這樣做對(duì)嗎?
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2019-03-18
報(bào)銷聚餐費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利 借 應(yīng)付職工-職工福利 貸 銀行存款 ,中間為什么要走一遍應(yīng)付職工薪酬呢???
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2022-06-24
資金帳簿會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎?借:管理費(fèi)用-印花稅,貸:銀行存款, 江海提防費(fèi)每月是否需要計(jì)提,免征的部份是否歸入營業(yè)外收入
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2018-04-12
老師,有關(guān)公司代付員工水電費(fèi)的問題,我司租用辦公室繳水費(fèi)1500(其中500是幫員工代繳的),電費(fèi)是1800(其中800是幫員工代繳的) 先借:管理費(fèi)用-水費(fèi) 1500 借:管理費(fèi)用-電費(fèi)1800 貨:其他應(yīng)付款-鑫鑫公司 2300 付員工資時(shí),借:應(yīng)付工資25000 貨:銀行存款 23700 貨:其他應(yīng)付款1300這樣做對(duì)不,不對(duì)的話要怎么做,請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫出來,謝謝
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2016-09-12
給員工福利 借 管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 為什么要帶應(yīng)付職工薪酬 不能直接計(jì) 銀行存款嗎
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2022-07-07
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15
老師,您好。籌建期的銀行手續(xù)費(fèi)與利息收入是入管理費(fèi)用開辦費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用
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2019-08-11
老師請(qǐng)問:9月一筆分錄做錯(cuò)了,本來正確的應(yīng)該是報(bào)銷個(gè)人墊付(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:其他應(yīng)付款-Xx 人,貸:銀行存款)結(jié)果錯(cuò)誤的做成(借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-Xx人,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)。10月該怎么處理錯(cuò)帳啊
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2019-11-15
老師,社保分著計(jì)提和繳納,需要按照醫(yī)保養(yǎng)老工傷失業(yè)等不同的險(xiǎn)等分開來處理嗎?還是可以直接 計(jì)提時(shí)候, 借,管理費(fèi)用,社保 貸,應(yīng)付工資,社保 繳納時(shí) 借,應(yīng)付工作,社保 其他應(yīng)收款,社保 貸,銀行存款
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2020-03-16
請(qǐng)問一下借方計(jì)了管理費(fèi)用-員工福利費(fèi),貸方直接貸銀行存款可以嗎?還是說一定要貸應(yīng)付職工薪酬-員工福利,然后再借應(yīng)付職工薪酬-員工福利,貸銀行存款
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2022-11-17
關(guān)于周轉(zhuǎn)材料五五攤銷:1.購入:借“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品”,貸“銀行存款相關(guān)科目”;2.領(lǐng)用,借“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”貸“周轉(zhuǎn)材料——在庫低值易耗品””、3.同時(shí)攤銷50%借“管理費(fèi)用”等科目,貸“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷”。同時(shí)還做一個(gè)分錄:借“周轉(zhuǎn)材料——低值易耗品攤銷“,貸“周轉(zhuǎn)材料——在用低值易耗品”。。。老師,是這樣處理的嗎?
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2016-11-19
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-07-03
老師,我個(gè)體戶的無票支出,發(fā)現(xiàn)做錯(cuò)了二筆,是還給個(gè)人的款項(xiàng),我做到管理費(fèi)用了,那在匯算清繳的時(shí)候是不是無票支出可以把這二筆減出來。少寫這二筆金額,這算是調(diào)表不調(diào)帳嗎,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人,貸:銀行存款,月底的時(shí)候知道這是不會(huì)開票的錢,就又做了一筆,借:管理費(fèi)用-無票支出,貸,其他應(yīng)付款,今年問了本人才知道,有二筆是還款給個(gè)人,相當(dāng)于我月底做的無票支出多余了,帳是22年的,匯算清繳的時(shí)候無票支出把這二筆去掉,我23年在補(bǔ)做分錄可以嗎,
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2023-03-27
你好老師,我們公司是建筑行業(yè),有工人受傷給賠付的工傷賠償金,我是應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出呀?需要附什么原始憑證呢?
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2024-06-15