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11月計(jì)算五險(xiǎn)一金的時(shí)候公司部份多計(jì)了1000,員工少計(jì)1000,請(qǐng)問(wèn)12月應(yīng)該怎么做分錄? 11月的分錄是 借:管理費(fèi)用-社保 9000(實(shí)際是8000) 其他應(yīng)收款-員工 2000(實(shí)際是3000) 貸:銀行存款 11000
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2018-12-19
月初扣當(dāng)月醫(yī)社保:借:管理費(fèi)用,其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,月末計(jì)提當(dāng)月工資,管理就不再包括醫(yī)社保:
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2019-07-20
老師:請(qǐng)教一下,子公司的職員A來(lái)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi),而這個(gè)招待費(fèi)實(shí)際是用于總公司的項(xiàng)目,子公司的職工負(fù)責(zé)進(jìn)行跟進(jìn)(因?yàn)榭偣镜捻?xiàng)目在子公司所在地),相關(guān)的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用是由子公司先行墊付;報(bào)銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:銀行存款;那么如何可以把這筆費(fèi)用掛在總公司名下的呢?賬務(wù)之間如何操作?謝謝
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2019-12-09
以銀行存款支付報(bào)刊費(fèi)880元 報(bào)刊費(fèi)屬于什么費(fèi)用?管理費(fèi)用還是其他應(yīng)收款
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2020-01-05
老師,8月份老板墊了錢(qián)去買(mǎi)辦公用品,10月從銀行轉(zhuǎn)還給老板,10月份的摘要如何寫(xiě)?8月分錄借:管理費(fèi)用辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,10月借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,但10月份的摘要不知寫(xiě)什么?
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2020-11-07
個(gè)人墊付的報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,還需要 加一個(gè) 其他應(yīng)付款-個(gè)人 嗎
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2021-05-15
老師好。我公司本月工資還沒(méi)出來(lái)。我該預(yù)估計(jì)提嗎?計(jì)提數(shù)據(jù)和實(shí)際發(fā)工資時(shí)候的差額。做到哪個(gè)科目呢?計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用。貸:應(yīng)付職工薪酬~短期薪酬工資。實(shí)際付款時(shí)。借:應(yīng)付職工薪酬短期薪酬工資。貸:銀行存款
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2021-03-09
老師 稅局退回多交的殘疾人保障金 是不是應(yīng)該先借管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款 再借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
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2020-04-09
請(qǐng)問(wèn):辦公室房租攤銷(xiāo),支付辦公室房租做賬為借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-房租 207695.44元,貸:銀行存款 207695.44元。分六期攤銷(xiāo),第一期攤銷(xiāo)時(shí)做賬為借:管理費(fèi)用-房租 34615.91元,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 34615.91元。請(qǐng)問(wèn)老師支付和攤銷(xiāo)時(shí)是否是這樣做賬,攤銷(xiāo)時(shí)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用是這樣還是寫(xiě)在借方的負(fù)數(shù)?
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2019-12-31
老師,你好,我們單位購(gòu)買(mǎi)的新車(chē)交納的車(chē)船稅,做分錄是 借:管理費(fèi)用 帶:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 再做帳筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-車(chē)船使用稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
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2016-12-21
老師早上好!如果員工原有借款5000,這個(gè)月借2萬(wàn),然后報(bào)賬的時(shí)候票據(jù)金額為21000,請(qǐng)問(wèn)是沖借支還是超過(guò)2萬(wàn)部分沖借支:分錄 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 銀行存款 2萬(wàn) 其他應(yīng)收款 1000 還是 借 管理費(fèi)用 辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款 21000 這兩個(gè)分錄哪合適?
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2019-06-13
公司的老總用自己的賬戶(hù)經(jīng)常給公司的賬戶(hù)轉(zhuǎn)錢(qián),作為日常的開(kāi)銷(xiāo)支出,但是他們出差的一些費(fèi)用,也拿回來(lái)報(bào)銷(xiāo),公司再給他匯錢(qián),這個(gè)賬務(wù)是不是應(yīng)該這樣:1.老總轉(zhuǎn)錢(qián): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 2.報(bào)銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用--差旅費(fèi) 貸 :銀行存款那他這些轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的錢(qián),公司也沒(méi)有說(shuō)要還給他,那這其他應(yīng)收款不是一直掛在賬上?有點(diǎn)暈
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2017-07-05
2019年做了分錄: 借 管理費(fèi)用-房租36000 貸 銀行存款18000 貸 其他應(yīng)付款18000 請(qǐng)問(wèn)2020年要怎么做攤銷(xiāo)?
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2020-03-30
老師好!預(yù)付租金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款、 預(yù)提租金,用預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目嗎?借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)提費(fèi)用。發(fā)票到再?zèng)_掉,借:預(yù)提費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款 以上操作對(duì)嗎?
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2019-10-13
往來(lái)會(huì)計(jì)和費(fèi)用成本會(huì)計(jì)重合的部分應(yīng)該交給誰(shuí)來(lái)做?比如一個(gè)職工借款那就是借其他應(yīng)收 貸銀行存款,來(lái)報(bào)銷(xiāo)就是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款這個(gè)第二筆分錄既屬于費(fèi)用又屬于往來(lái)會(huì)計(jì),這個(gè)應(yīng)該誰(shuí)來(lái)做
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2021-12-17
給員工的開(kāi)門(mén)紅 一人200, 必須走 應(yīng)付職工薪酬嗎分錄 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸銀行存款,這么做不行嗎必須要 借管理費(fèi)用 福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工新酬嗎
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2022-06-16
老師,如果這個(gè)月繳社保200,單位負(fù)擔(dān)150,個(gè)人負(fù)擔(dān)50,做分錄是不是先計(jì)提,借:管理費(fèi)用—社保150,貸:應(yīng)付工資150,然后當(dāng)月繳納社保,借:應(yīng)付工資150,借:其他應(yīng)收款—單位員工50,貸:銀行存款200,再然后收到員工個(gè)人承擔(dān)的社保,借:現(xiàn)金50,貸:其他應(yīng)收款—單位員工50,對(duì)嗎?
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2019-07-06
辦公室租金一年一次付清,分錄如下對(duì)嗎?支付時(shí)借:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)貸:銀行存款攤銷(xiāo)時(shí)借:管理費(fèi)用--房租費(fèi)貸:其他應(yīng)收款--待攤房租費(fèi)
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2017-06-08
老師,你好,我們是普通貨物道路運(yùn)輸行業(yè),開(kāi)的發(fā)票都是*運(yùn)輸服務(wù)*運(yùn)費(fèi),進(jìn)項(xiàng)票是汽油費(fèi),汽油費(fèi)按理說(shuō)應(yīng)該進(jìn)成本,現(xiàn)在全記入管理費(fèi)用車(chē)輛使用費(fèi)了,還有一些好幾百?gòu)埖能?chē)輛通行費(fèi)不是發(fā)票,也全記入車(chē)輛使用費(fèi)了?,F(xiàn)在感覺(jué)不太對(duì),因?yàn)槭杖?00萬(wàn)左右,成本很少,比例不匹配,管理費(fèi)用95萬(wàn)左右(大部分都是汽油的和通行費(fèi))。這樣會(huì)出現(xiàn)什么問(wèn)題嗎?應(yīng)該調(diào)嗎
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2019-09-28
2017年作以下分錄,借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-差旅費(fèi) 10000 貸 :其他應(yīng)付款-小楊 10000。借:其他應(yīng)付款-小楊 10000 貸:銀行存款 10000。2017年年底已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了損益類(lèi)科目。錢(qián)也報(bào)銷(xiāo)給了小楊?,F(xiàn)在是2018年,發(fā)現(xiàn)小楊是股東,不在公司任職,因此差旅費(fèi)不可以報(bào)銷(xiāo)。那么該做什么分錄將這筆業(yè)務(wù)沖掉呢,現(xiàn)在是2018年,去調(diào)整2017年的分錄,完整的分錄么?
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2018-09-04