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實(shí)務(wù)中,軟件企業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi),我們都是根據(jù)開(kāi)具發(fā)票來(lái)申報(bào)增值稅的,但是根據(jù)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,假如預(yù)收了技術(shù)服務(wù)費(fèi),是不是應(yīng)該在收到預(yù)收款的時(shí)候就該申報(bào)增值稅?
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2020-06-28
您好老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),做軟件研發(fā)的,涉及到的稅收優(yōu)惠是這些嗎?我寫(xiě)的對(duì)嗎?這些是高新技術(shù)享受的嗎?還是公司是小微企業(yè)才能享受? 企業(yè)所得稅 15% 增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除5% 附加稅 減半征收 印花稅 減半征收 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) 減半征收 研發(fā)費(fèi)用 前三季度75%,最后一個(gè)季度100%
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2024-01-26
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
上月的增值稅銷項(xiàng)未帶出,直接申報(bào)了,現(xiàn)在想改申報(bào)表要怎么改?
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2020-03-17
國(guó)家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào)。 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 麻煩問(wèn)一下,我們是季報(bào)的,這個(gè)可以累計(jì)嗎,比如我們12月份可以開(kāi)到30萬(wàn)嗎?
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2023-12-07
我要郭老師回答,去年3月份開(kāi)了一張業(yè)主的房屋普通發(fā)票,現(xiàn)在拿過(guò)來(lái)要作廢,我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司一般納稅人,按簡(jiǎn)易征收,我是不是得到下個(gè)月在報(bào)增值稅的時(shí)候把這個(gè)銷售額減掉?我在開(kāi)票軟件里直接把這個(gè)發(fā)票作廢就行了嗎?別的還需要什么操作?
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2022-03-24
老師,甲公司提供場(chǎng)地,乙公司負(fù)責(zé)技術(shù)操作,甲公司按乙公司收入的10%抽成,請(qǐng)問(wèn)甲公司收入屬于什么收入?
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2019-09-23
生產(chǎn)退稅企業(yè)、一個(gè)關(guān)單其中一項(xiàng)可退、另一項(xiàng)不可退(代購(gòu))、如何開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票及申報(bào)退稅
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2020-02-27
老師,園區(qū)返增值稅,園區(qū)通知我把開(kāi)戶許可證給他。我提交了開(kāi)戶許可證,我還需要在網(wǎng)廳操作什么嗎?
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2020-06-13
購(gòu)貨方將本公司(銷貨方)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票遺失,尚未認(rèn)證,現(xiàn)要本公司紅沖這張發(fā)票,需要如何操作?
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2020-04-14
親,申報(bào)完增值稅是不是就可以進(jìn)行稅控盤清卡操作了?還是說(shuō)所有的稅種全部申報(bào)完畢才可以清卡?
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2018-10-17
您好,我想咨詢一下,我們從五月份公司變成一般納稅人,現(xiàn)在四月份的增值稅報(bào)不了,應(yīng)該怎么操作呢
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2022-06-02
我已經(jīng)在稅務(wù)數(shù)字賬戶中勾選抵扣確認(rèn),增值稅申報(bào)表中抵扣聯(lián)沒(méi)有數(shù)字是什么情況,需要怎么操作
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2023-05-04
在增值稅申報(bào)平臺(tái)上發(fā)票采集里自動(dòng)歸集不到已經(jīng)勾選確認(rèn)簽名后的海關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 應(yīng)該怎么操作
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2020-03-05
新政策 是不是也就是小規(guī)模3個(gè)月有30萬(wàn)的免增值稅發(fā)票可以操作嗎 是1月開(kāi)始就算是施行了嗎
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2019-01-12
2月份我做了未開(kāi)票銷售收入,現(xiàn)在填寫(xiě)增值稅附表1時(shí),未開(kāi)票收入那欄是灰色的,是不是我操作錯(cuò)誤?
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2019-03-06
你好,購(gòu)買稅控盤的專票不用認(rèn)證是不是也就意味著不用在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)上進(jìn)行任何操作?
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2019-05-09
增值稅計(jì)提是根據(jù)發(fā)票金額的,但是收到繳納完稅憑證的時(shí)候多了0.01元怎么操作呢?繳款也多了0.01呀
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2017-11-14
8月5日開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這張票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊要如何操作?
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2019-09-24