老師,未開票收入如何做賬和申報? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報么? 答
A入200萬、B入300萬以前實繳了后又有一個人C認繳 問
你好,可以的啊。可以按比例減脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進項稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復過一位同學,因進項為贈 問
鍋具的稅務處理:作為贈品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報增值稅是正確的),無需計提銷項稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報退稅,鍋具因免稅無需申報退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報關(guān)單、贈品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補繳了1-9月的社保,做工資表的時候,個人部分應 問
然后報個稅的時候是扣掉的對吧 答

我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收,如果紅字沖減之前暫估,那個成本會確認在今年,但是去年我已經(jīng)確認成本了
答: 您好!因為你紅沖了,所以只有差額在今年,是沒有問題的。
我們有一個工程總共110萬,在去年9月份和11月份分別開了35萬和42萬發(fā)票,但是我們沒有付給人家苗木款,因為去年是核定征收,所以確認收入和成本的時候就做成了庫存苗木-暫估(價稅合計數(shù)),這個月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個苗木款20萬的成本我在去年已經(jīng)確認了,像這樣情況,我這個月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫存-暫估,
答: 沖暫估,重新入賬抵稅吧
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
怎么查我們企業(yè)是不是核定征收呢?是合作社
答: 你好!1、稅務局大廳查詢。2、電子稅務局單位核定信息查詢

