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老師,存貨計價方法和折舊殘值率用不用去稅務局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務局備案提供資料的表格,長什么樣子
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2019-12-18
老師您好!這個決策結(jié)論我沒有理解,分別比較完算出EBIT以后,為什么EBIT低于2600要選擇A方案,在2600—3300之間要選擇B方案,大于3300要選擇c方案?
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2020-12-13
想問下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應交稅費-未交增值稅,貸庫存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開普票,那發(fā)票也是開16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應再將其余額轉(zhuǎn)到“應交稅費-未交增值稅”科目
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2018-04-28
農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額扣除標準備案的期初、購進和本期購進分別是什么會計期間的數(shù)值???
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2021-12-20
老師:我是營改增的建筑勞務業(yè)(按簡易征收),本月給在外地的項目部開具了外管證并開具了增值稅普通發(fā)票,然后寄給了項目所在地,他們在施工地國稅局開了完稅憑證,而且協(xié)議的是對方承擔增值稅和附加,我給對方開具發(fā)票總額是1762865元,另外增值稅普票上的稅費是51345.58元,那么我的應收賬款應該是多少?(因為稅款是對方交的)還有,對方給我開具的增值稅完稅憑證我是放在繳納稅金的憑證后面嗎?請老師詳解一下!
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2016-05-23
光華公司目前資本結(jié)構為:總資本l 000萬元,其中債務資本400萬元(年利息40萬元);普通股資本600萬元(600萬股,面值1元,市價5元)。企業(yè)由于擴大經(jīng)營規(guī)模,需要追加籌資800萬元,所得稅率20%,不考慮籌資費用因素。有三種籌資方案: 甲方案:增發(fā)普通股200萬股,每股發(fā)行價3元;同時向銀行借款200萬元,利率保持原來的10%。 乙方案:增發(fā)普通股100萬股,每股發(fā)行價3元;同時溢價發(fā)行500萬元面值為300萬元的公司債券,票面利率l5%。???? 丙方案:不增發(fā)普通股。溢價發(fā)行600萬元面值為400萬元的公司債券,票面利率15%;由于受債券發(fā)行數(shù)額的限制,需要補充向銀行借款200萬元,利率10%。要求: (1)計算每股收益無差別點的息稅前利潤; (2)作出增資決策。
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2022-10-31
應交稅費里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
接受境外企業(yè)提供的應稅服務,在對外付匯時按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進項稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
在申報增值稅的時候 稅款繳納欄里有個期初未繳增值稅 但是是自動計算的 而且是負數(shù) 手動改不了 這個怎么解決?
1/2016
2019-03-05
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
1/2053
2019-01-04
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
應交稅金-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方有余額,需要結(jié)平的嗎?
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2018-09-27
甲方 發(fā)包給建筑方乙方,乙方再轉(zhuǎn)發(fā)包給丙方,丙方是否需要預繳增值稅
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2024-09-22
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設商品毛利率為30%,以上價格均為含稅價格,請計算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個方案較優(yōu)。
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2021-12-30
一般納稅人,1月份開的銷項稅額,增值稅已經(jīng)申報,但可以隨時更改,沒有到截止期.我們3月份需要把1月份一部分發(fā)票開紅字發(fā)票沖紅。那么1月份的增值稅申報表需要更改嗎?
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2020-03-10
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
1/455
2017-04-13