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親,申報(bào)完增值稅是不是就可以進(jìn)行稅控盤清卡操作了?還是說(shuō)所有的稅種全部申報(bào)完畢才可以清卡?
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2018-10-17
您好,我想咨詢一下,我們從五月份公司變成一般納稅人,現(xiàn)在四月份的增值稅報(bào)不了,應(yīng)該怎么操作呢
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2022-06-02
我已經(jīng)在稅務(wù)數(shù)字賬戶中勾選抵扣確認(rèn),增值稅申報(bào)表中抵扣聯(lián)沒(méi)有數(shù)字是什么情況,需要怎么操作
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2023-05-04
8月5日開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓F卑l(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)這張票開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我們這邊要如何操作?
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2019-09-24
你好,購(gòu)買稅控盤的專票不用認(rèn)證是不是也就意味著不用在增值稅發(fā)票選擇確認(rèn)平臺(tái)上進(jìn)行任何操作?
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2019-05-09
2月份我做了未開(kāi)票銷售收入,現(xiàn)在填寫增值稅附表1時(shí),未開(kāi)票收入那欄是灰色的,是不是我操作錯(cuò)誤?
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2019-03-06
增值稅計(jì)提是根據(jù)發(fā)票金額的,但是收到繳納完稅憑證的時(shí)候多了0.01元怎么操作呢?繳款也多了0.01呀
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2017-11-14
新政策 是不是也就是小規(guī)模3個(gè)月有30萬(wàn)的免增值稅發(fā)票可以操作嗎 是1月開(kāi)始就算是施行了嗎
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2019-01-12
在增值稅申報(bào)平臺(tái)上發(fā)票采集里自動(dòng)歸集不到已經(jīng)勾選確認(rèn)簽名后的海關(guān)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 應(yīng)該怎么操作
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2020-03-05
老師您好,一個(gè)公司如果銷項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)太少,交的增值稅負(fù)擔(dān)太重,怎么操作可以少繳稅,或者推遲一下交稅
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2016-12-17
?有形動(dòng)產(chǎn)租賃,收到預(yù)收款怎么做賬?稅法上租賃收到預(yù)收款增值稅納稅義務(wù)發(fā)生,在實(shí)際中是怎么操作?
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2021-11-26
老師,小規(guī)模納稅人用租房或者租車給公司來(lái)抵扣增值稅和企業(yè)所得稅可不可以呢,需要怎么操作呀
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2021-05-21
17年12月在稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票同時(shí)繳納增值稅,但是款是次年1月份由對(duì)方公戶轉(zhuǎn)入,這樣操作可不可以
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2020-06-08
我單位從合作單位請(qǐng)了一個(gè)工程師來(lái)我單位技術(shù)指導(dǎo),工作2個(gè)月,工資計(jì)入哪里?
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2019-10-21
后期更改增值稅申報(bào)表,把當(dāng)時(shí)再一般欄的進(jìn)項(xiàng)填在即征即退那欄的進(jìn)項(xiàng)稅欄了。后面申請(qǐng)退稅,這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查賬啊
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2019-02-15
老師,公司是一家中醫(yī)門診部,原來(lái)門診部有享受醫(yī)療服務(wù)行業(yè)增值稅免征政策,請(qǐng)問(wèn)改為一般納稅人后進(jìn)項(xiàng)可以抵銷項(xiàng)嗎?
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2019-09-11
小規(guī)模公司21年匯算要退稅,如果不想退稅,做成無(wú)發(fā)票收入,是否需要更改21年4季度增值稅和財(cái)報(bào)還有企報(bào),還有年報(bào),如果更改是不是先作廢申報(bào)重新報(bào),如何作廢或者更正
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2022-03-26
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇?,所以確認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收, 去年我做的帳是庫(kù)存-暫估,
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2017-03-29
我們有一個(gè)工程總共110萬(wàn),在去年9月份和11月份分別開(kāi)了35萬(wàn)和42萬(wàn)發(fā)票,但是我們沒(méi)有付給人家苗木款,因?yàn)槿ツ晔呛硕ㄕ魇眨源_認(rèn)收入和成本的時(shí)候就做成了庫(kù)存苗木-暫估(價(jià)稅合計(jì)數(shù)),這個(gè)月人家專業(yè)合作社跟我們要苗木款,我發(fā)現(xiàn)如果沖這個(gè)暫估的話還有塊增值稅的抵扣(13%),但是這個(gè)苗木款20萬(wàn)的成本我在去年已經(jīng)確認(rèn)了,像這樣情況,我這個(gè)月如何處理?今年是查帳征收
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2017-03-29
老師你好 增值稅主表 老師我們之前第25行一直有個(gè)期初未交稅額負(fù)數(shù)-20334.86 本期銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)抵后 24行應(yīng)納稅額合計(jì)是28311.8, 32行期末未交稅額合計(jì)7976.94 34行 本期應(yīng)補(bǔ)稅額還是28311.8 我想問(wèn)32 34行區(qū)別? 按照哪個(gè)交稅? 32行的之前多交不可以抵掉嗎? 為什么從18年底到現(xiàn)在這個(gè)數(shù)字一直在呢?
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2022-01-12