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公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領(lǐng)取發(fā)票嗎?公司明天老項(xiàng)目備案以后,明天領(lǐng)取增值稅發(fā)票,是否明天開的增值稅發(fā)票就是十一個(gè)點(diǎn)?備案后,領(lǐng)取增值稅發(fā)票后,還是一樣開百分之三個(gè)點(diǎn),公司百旺金稅盤是否要去稅務(wù)局換?
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2017-06-05
公司1月開了兩張軟件產(chǎn)品的發(fā)票(已經(jīng)備案),這個(gè)月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個(gè)月需要申報(bào)軟件產(chǎn)品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規(guī)模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應(yīng)該不體現(xiàn)出來嗎?未作稅收優(yōu)惠備案應(yīng)該怎么理解?
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2017-08-28
我的應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額 轉(zhuǎn)出多交增值稅有貸方余額 怎么做分錄期末結(jié)平
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2021-01-14
銷項(xiàng)稅額我計(jì)算出來的是3381.85 增值稅系統(tǒng)出來是3881.84 現(xiàn)在出來的報(bào)表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發(fā)票進(jìn)行退稅勾選確認(rèn)了,但是發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)了,下個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候可以在附表二中改成抵扣申報(bào)嗎?
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2019-07-25
這個(gè)被替換部分的賬面原值之前沒有計(jì)入原價(jià)成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產(chǎn)線進(jìn)行改建,原價(jià)為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發(fā)生支出30萬元(符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件),增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發(fā)生安裝費(fèi)10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計(jì)提折舊比例與總體相同。該生產(chǎn)線改建后的成本為(?。┤f元。
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2021-02-14
解題密碼財(cái)務(wù)管理中級第六章計(jì)算題,第4題第二問B方案計(jì)算凈現(xiàn)值答案中為什么不扣原始投資額的墊支的營運(yùn)資金?
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2024-08-03
老師,存貨計(jì)價(jià)方法和折舊殘值率用不用去稅務(wù)局備案呢?,有沒有范本呢,就是給稅務(wù)局備案提供資料的表格,長什么樣子
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2019-12-18
假如某服裝經(jīng)銷公司在2018年為慶祝建廠10周年,決定在春節(jié)期間開展一次促銷活動,現(xiàn)有兩種方案可供選擇。 方案一,打8折,即按現(xiàn)價(jià)折扣20%銷售,原100元商品以80元售出; 方案二,贈送購貨價(jià)值20%的禮品,即購100元商品,可獲得20元禮品。 要求:假設(shè)商品毛利率為30%,以上價(jià)格均為含稅價(jià)格,請計(jì)算上述不同促銷方案下公司的稅后利潤,并說明那個(gè)方案較優(yōu)。
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2021-12-30
請問,答案是正確。系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不是不能分散嘛,怎么能調(diào)整改變呢?
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2021-07-01
應(yīng)交稅費(fèi)里的增值稅為什么是借方?增加的呢
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2021-12-22
想問下跨年度12月多做了筆繳納增值稅的分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸庫存現(xiàn)金,在一月發(fā)現(xiàn)多了這筆怎么改正
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2020-02-20
公司是開16%增值稅發(fā)票的,現(xiàn)有一家客戶從一般納稅人改成小規(guī)模納稅人,開普票,那發(fā)票也是開16%的增值稅普票嗎
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2018-11-21
接受境外企業(yè)提供的應(yīng)稅服務(wù),在對外付匯時(shí)按規(guī)定代扣代繳的增值稅營業(yè)稅改征增值稅后是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2017-06-14
你好,咨詢一下,我這邊要將已抵扣入賬的農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,改成農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除。。怎么操作?
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2022-10-24
老師,我把增值稅一般納稅人錯(cuò)將增值稅放在營業(yè)稅金及附加里核算怎么辦 現(xiàn)在要改一月份和二月份的賬,怎么調(diào)呢
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2021-03-07
外銷增值稅普通發(fā)票和內(nèi)銷增值稅專用發(fā)票開票的方法一樣么?~
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2019-06-25
應(yīng)交增值稅余額在借方,那填寫應(yīng)交增值稅金額應(yīng)該寫負(fù)數(shù),對嗎
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2019-03-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額要年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-04