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一般納稅人開具的普通發(fā)票,在填制增值稅納稅申報表時,記入“免,抵,退辦法出口銷售額”嗎
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2017-08-25
老師你好!請問一般納稅人企業(yè),進口紅酒產生什么稅金?憑什么抵扣增值稅和入賬呢?謝謝!
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2021-12-15
老師我們是江蘇省的,是有農產品進口優(yōu)惠政策的,應該不是以列明的增值稅進項抵扣吧
1/699
2019-09-11
從國外進口的貨放在保稅庫,國內銷售用于免稅項目,增值稅有什么說法嗎對方做的清關
1/838
2018-04-26
請問,外貿企業(yè)的,出口免稅貨物的進項增值稅專用發(fā)票應該怎么認證?是退稅勾選認證嗎
1/2298
2019-11-25
如果本月出口電子發(fā)票總共開了800萬,請問本月需要認證的增值稅發(fā)票總金額是多少呢?
1/682
2020-07-31
齊老師: 應收賬款-出口退稅借方有余額往哪里調呀?(增值稅不夠退,但需要申報,產生的余額)
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2023-10-13
進口貨物的時候,國外供應商贈送一批貨物,貨物金額46384,關稅1855.36,增值稅8200.69,這個怎么記賬啊
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2018-01-24
單位出口發(fā)票增值稅普通發(fā)票正常稅率是0 但是我開錯了開成17了 這個月交了稅 現在要開紅沖 我想問下沖回的稅款還會回到付款賬戶嗎
1/981
2017-08-15
某買家在某b2c跨境電商平臺買了意大利企業(yè)生產的價格為2500元(完稅價格)的咖啡機,商品為保稅區(qū)發(fā)貨,此外,2023年,該買家已經產生了多次跨境購物行為,共產生6000元的交易額。 該買家應繳納的稅額是多少? 如果之前已經產生24000的交易額,那么此次應繳納的稅額是多少? 注:增值稅稅率13%;進口關稅稅率7%(最惠國)
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2023-09-28
想請教三個入賬問題: 1.網銀上支付了一筆即期結售匯款金額是17246.20元(2694.72美元*6.4),這筆款是支付進口貨款。 2.進口增值稅和關稅怎么入賬?例如增值稅完稅價格18128.08,稅款2356.65,關稅完稅價格17264,稅款863.24,關稅和增值稅由第三方代扣代繳,月底收到第三方開具的服務費發(fā)票2%。 完整的借貸憑證怎么寫?
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2021-11-23
外貿企業(yè),申請出口退稅,增值稅申報系統(tǒng),收入也應該填寫吧。我們現在是還是有紙化申報,我0收入也應該去稅局打印匯總表之類的資料去稅局申報嗎。生產企業(yè)是不是也是要去稅局0申報呢?
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2017-12-08
老師,你好,外貿公司出口退稅錢到賬了,分錄怎么寫? 借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 這樣對嗎?
1/575
2020-07-07
銷售方賣給出口企業(yè)配件最晚在發(fā)貨后多久給對方開出增值稅專用發(fā)票,有時間限制嗎?
3/750
2018-11-05
公司要進口一批貨物,貨款已預付,由于公司為小規(guī)模納稅人,進口增值稅不能抵扣,所以公司找了貨物買家來清關,增值稅由買家支付。問題1:以上操作我公司怎么核算成本,增值稅由買方支付,我公司就沒了進項,我公司還要開票給買方嗎?預付款怎么下賬?問題2:我公司和買家簽合同時,這個增值稅用不用考慮,比如說進價每噸1800,賣人家每噸1900是不是純獲利,要把增值稅算在內嗎?
1/1283
2019-09-20
我是第一次搞出口,我們公司有:對外貿易經營備案 電子口岸的卡,出口申報前需要哪些資料收齊,才可以申報?采購部人員2024.8月出口了一筆貨物到香港 ,有報關單,現在我是財務,我要怎么退稅,什么時候 可以退?我是深圳企業(yè),出口發(fā)票要開增值稅普通發(fā)票還是INVOICE形式發(fā)票? 我們是把貨發(fā)送到香港
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2024-08-18
老師,出口退稅企業(yè),增值稅申報的時候,銷售填報:三免抵退稅里面的貨物及勞務,未開票金額就行了對嗎?進項就勾選認證,減免稅明細表最下面附送資料是需要上傳什么資料呢?
1/577
2019-11-13
是貿易型出口企業(yè)去年的時候有出口報關一批貨物,然后到了今年四月份的時候還沒有那個退稅,然后要出口轉內銷,我們沒有辦法取得專用發(fā)票所以今年7月出口轉內銷,那么現在在賬務上要怎么處理? 然后在納稅申報上面,是要補交增值稅嗎?
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2018-09-09
出口發(fā)票現在都是五聯增值稅普通發(fā)票,第一聯記賬聯做賬,第三聯作為退稅聯,第二聯、第四聯、第五聯和其他資料可以一起裝訂?
1/3690
2019-03-20
申報退稅的問題:1、我想在這個月一起將10月的也申報退稅了,請問填申報退稅明細時,10月跟11月是否要分開填對應的所屬期?還是將10月的所屬期也填11月? 2、10月那時我沒申請退稅,是因為沒有打到出口發(fā)票,但申報了增值稅,填了無票收入。現在11月的增值稅申報,我只填11月的數據,到時會與退稅系統(tǒng)(兩個月一起申報退稅)的數對不上嗎?
1/783
2022-12-07