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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-08-25 11:19

是出口業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額嗎?

方亮老師 解答

2017-08-25 11:35

一般都是把稅款與增值稅發(fā)票的稅額合并填報(bào)

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是出口業(yè)務(wù)發(fā)生的銷售額嗎?
2017-08-25 11:19:49
這個(gè)是屬于免稅銷售額的,就是正常開(kāi)票
2023-11-07 10:40:23
同學(xué)你好 是免抵退稅銷售額
2021-05-13 08:45:33
你好,是按開(kāi)具的出口發(fā)票計(jì)算免抵退銷售額
2017-10-13 08:33:39
進(jìn)入退稅向?qū)А獾滞硕惷骷?xì)數(shù)據(jù)采集→生成出口貨物沖減明細(xì),選中要做沖減的數(shù)據(jù),點(diǎn)擊“沖減出口”,即可在“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”中生成一條序號(hào)為Z000的負(fù)數(shù)數(shù)據(jù),然后在“出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入”中點(diǎn)擊“序號(hào)重排”。   對(duì)于賬務(wù)處理,出口銷售收入可不用紅字沖減,只需借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-免抵退稅銷售收入,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-出口免稅收入;對(duì)于原計(jì)算的不得免征和抵扣稅額需紅字沖減,實(shí)務(wù)中企業(yè)可以不管具體的業(yè)務(wù),只需將當(dāng)月《免抵退稅申報(bào)匯總表》“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”(實(shí)際操作中已減去紅字申報(bào)部分)轉(zhuǎn)出即可。
2019-01-04 10:45:31
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