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我想問一下,我今天發(fā)現(xiàn)之前個稅報錯了,九月的工資報在了八月份所屬期里面,本來八月不該交稅,但我給她交了90元,實(shí)際正確的是要9月交90元,8月不需要交個稅,這種情況下我現(xiàn)在要更正,由于更正申報按鈕不能增加人員,可以點(diǎn)作廢申報嗎,然后逐月重新申報嗎,已經(jīng)繳納稅款了,會產(chǎn)生滯納金嗎,還是直接從我已交稅款里面扣除呢。
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2022-12-14
這個月錯誤會計分錄借:原材料500借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(已認(rèn)證抵扣)85貸:其他應(yīng)付款585貸方應(yīng)該是應(yīng)付賬款。下月怎樣更正
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2017-08-18
老師,請問購新車的時候,是掛公司名的,車船使用稅,在購新車的時候,已經(jīng)一起繳交了吧? 為什么還要繳交印花稅呢?是按0.0003征收率嗎?
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2016-12-06
找郵政銀行代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票產(chǎn)生的稅金 繳納的時候 分錄是不是這樣 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 和稅局代開不一樣?
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2019-04-02
公司買發(fā)票被補(bǔ)交了稅款之后,賬上還有該公司的應(yīng)付賬款,這個怎么弄啊,因?yàn)槎惪疃家呀?jīng)交了掛著的應(yīng)付款也應(yīng)該不存在了呀
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2017-01-11
8到11月確認(rèn)收入,按照收入交了稅金,現(xiàn)在12月發(fā)現(xiàn)之前確認(rèn)的收入多了,現(xiàn)在要求我沖銷,但是稅金已經(jīng)交了,我應(yīng)該怎么做分錄
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2019-12-19
老師您好,12月份申報11月份的增值稅已經(jīng)繳納了4000多的稅費(fèi),可是我的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅截止目前 借方余 29000多,為什么呢,謝謝了
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2021-12-14
非獨(dú)立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費(fèi)的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
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2019-06-21
工商年報中納稅總額是指本年度實(shí)際已交的稅金總和,還是指包括計提的當(dāng)年12月份稅金呢?因?yàn)?2月份的要到次年1月份才交啊
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2018-03-22
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅款期末余額到底代表什么意思?減免稅款期末有余額是表示已經(jīng)抵扣完的數(shù),還是剩下的沒抵扣的數(shù)?
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2017-12-03
1月時計提1000的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),1月已交稅款,之后更正申報,改交50,并申請稅務(wù)局退回950,3月初收到退回的950, 請問怎么做分錄!謝謝
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2023-03-20
請問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒有退,說是留抵,請問分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-09-11
公司在深圳,異地預(yù)交增值稅及附加稅,如果異地已交了(按工程款)0.2%企業(yè)所得稅了,那在深圳還需報這一部分工程款的企業(yè)所得稅嗎?
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2017-02-16
原材料購入22800元,收到專票,款已付,借:原材料 20176.99元 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)2623.01元,貸:銀行存款22800元,在領(lǐng)用材料是22800元還是20176.99元
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2019-11-18
取得的交易性金融資產(chǎn)現(xiàn)金股利 記入? 應(yīng)收賬款?還是投資收益? 我記得是交易費(fèi)用記入投資收益 已宣未發(fā)的現(xiàn)金股利記入應(yīng)收股利
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2019-05-17
公司今年新買的車輛45萬(進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證),發(fā)生了交通事故要變賣,銷售價30萬,保險公司賠付10萬,請問需要交哪些稅,怎么做賬務(wù)處理
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2023-10-04
6月份的社保還沒有交費(fèi),已做計提,但是還沒做上繳記賬,在第二季度報稅時候,需要提前把6月社保的上繳記賬先做再提交申報嗎?
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2020-07-14
公司營改增前例銷售500萬已交納營業(yè)稅,目前交房辦理產(chǎn)權(quán)開出增值稅生票505萬,差額征收為5萬。這些數(shù)據(jù)如何在申報表上填列?
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2017-03-25
請問一下,進(jìn)項(xiàng)稅額要是當(dāng)月已抵扣,但是當(dāng)月沒有銷售稅額,這要把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅么?還是不用管它,到年底再結(jié)轉(zhuǎn)?
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2023-01-09
去年有幾個月的個人所得稅沒有在工資表里扣除,職員也已經(jīng)離職,所以應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個人所得稅借方一直有余額,現(xiàn)在怎么更正
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2022-04-02