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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-19 14:48

做收入的負數(shù),抵扣這個月正數(shù)收入就可以。

不瘦10斤不改名 追問

2019-12-19 14:50

我可以全部沖銷了,重新做嘛,那以后我又收到了之前確認的收入的金額怎么辦

郭老師 解答

2019-12-19 14:51

之前做的是無票收入嗎。

不瘦10斤不改名 追問

2019-12-19 14:51

郭老師 解答

2019-12-19 14:54

可以全部紅沖的,然后重新做。

不瘦10斤不改名 追問

2019-12-19 14:55

可以跟我說一下具體的會計分錄嗎,比如我之前做的是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入。應交增值稅~銷項,
現(xiàn)在我應該怎么做,銷項稅也和進項稅抵扣了一部分

郭老師 解答

2019-12-19 14:57

借應收賬款負數(shù)貸,主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費,負數(shù)
借主營業(yè)務成本負數(shù)貸庫存商品負數(shù)。

郭老師 解答

2019-12-19 14:58

負數(shù)銷項稅抵扣這個月的正數(shù)銷項就行。

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做收入的負數(shù),抵扣這個月正數(shù)收入就可以。
2019-12-19 14:48:33
20萬確認為預計負債,同學 借,X費用 貸,預計負債
2020-02-09 15:09:00
同學,你好,按正常的做收入分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅
2020-06-16 11:24:51
您好 做一份去年確認收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
2019-06-14 10:35:12
一般是根據(jù)完工進度確認收入 借;主營業(yè)務成本 合同毛利 貸;主營業(yè)務收入
2016-05-18 09:16:51
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