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送心意

方亮老師

職稱稅務師,會計師

2018-07-20 13:06

1、內(nèi)賬: 
收到款項: 
借:銀行存款 
貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入) 
貸:其他應付款-掛靠方 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 
借:其他應付款 
貸:銀行存款 
2、外賬: 
收到款項: 
借:銀行存款 
貸:主營業(yè)務收入 
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 
借:主營業(yè)務成本 
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 
貸:銀行存款

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-20 17:21

我們開出的是普票,是不是就不計提銷項,直接計入成本

方亮老師 解答

2018-07-20 17:32

普通發(fā)票也需要計提銷項稅額。

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-07-20 18:09

那我公司要報掛靠方員工的個稅嗎?

方亮老師 解答

2018-07-20 19:03

不用報的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!

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1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入(掛靠收入) 貸:其他應付款-掛靠方 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方和掛靠方的供應商: 借:其他應付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 支付款項給掛靠方的供應商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務成本 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款
2018-07-20 13:06:28
同學你好 計入其他應付款就可以 取消了沖減其他應付款
2022-04-02 10:12:48
20萬確認為預計負債,同學 借,X費用 貸,預計負債
2020-02-09 15:09:00
同學,你好,按正常的做收入分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,銷項稅
2020-06-16 11:24:51
您好 做一份去年確認收入相同的紅字分錄 然后根據(jù)發(fā)票做一份藍字分錄
2019-06-14 10:35:12
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