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老師,企業(yè)所得稅月季度申報表里邊的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額,為什么不可以都寫0呢?確實沒有收到一分錢?。?/span>
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2020-07-03
我想問下老師關(guān)于報稅的問題,企業(yè)是不是分小規(guī)模企業(yè)和一般納稅人企業(yè)。再者就是在納稅的時候是不是需要提供小規(guī)模申報表主表,季度所得稅A類,某某市地方稅納稅綜合申報表,個人所得稅,某某市地方稅收的納稅綜合申報表。這些表是必須提供的還是
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2016-04-24
老師問一下營業(yè)收入是70351.76稅金及附加是1193.07沒有別的凈利潤是69158.69因為有一張發(fā)票是開重復(fù)了季報代開增值稅發(fā)票所以下個季度才能紅沖這個季度我就按凈利潤交企業(yè)所得稅嗎
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2023-07-24
小微企業(yè)在申報1季度企業(yè)所得稅的時候就可以按照新政策來申報所得稅額了嗎,應(yīng)納稅所得額不滿100萬的,減按照25%征收,按照20%稅率計算嗎
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2019-04-08
稅務(wù)局想讓把這個季度的所得稅放到寫個季度一塊交,應(yīng)該怎么處理?下個季度
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2017-07-11
匯算清繳時調(diào)增了利潤分配未分配利潤,那么這部分利潤對企業(yè)季度申報和本年度企業(yè)所得稅申報時有什么影響
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2018-05-25
老師,所得稅申報的時候,季度出季度末的人數(shù)算臨時工嗎?
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2020-04-20
季度盈利要不要預(yù)繳所得稅
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2017-03-12
第四季度所得稅應(yīng)該怎么報
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2019-01-14
19年第一季度所得稅季報里季初從業(yè)人數(shù)必須是18年第四季度季末從業(yè)人數(shù)嗎?
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2019-04-09
如果本月計提要寫 計提第三季度企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費 貸:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 繳納時 借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款這樣做對嗎
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2017-10-11
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)開發(fā)一個項目,一共六幢樓房,1.2幢2023年9月交房,5.6幢2023年11月交房,3.7幢2024年5月交房。 因為1.2.3.5.6.7幢是分期交房,1.2.5.6幢在交房后開出了含稅發(fā)票,3.7幢還沒有完全完工。 請問:一、因為開出了1.2.5.6幢的含稅發(fā)票,在2023年1月申報季度企業(yè)所得稅的時候,是否要申報收入了?申報收入,因為1.2.3.5.6.7幢是同一期開發(fā)的,但是3.7幢還沒有完工,成本如何核算? 二、如果成本是估價入賬,那估價入賬的部分的發(fā)票應(yīng)該什么時候要回齊?因為建筑公司及電房、消防等成本發(fā)票是在工程完工后結(jié)算才開回發(fā)票。
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2023-12-26
假如固定資產(chǎn)2022年3月28萬買入,實際按照4年折舊,當年申報時享受了一次性扣除的政策,2023年10月賣出,這個季度企業(yè)所得稅預(yù)交報表需要填寫嗎,怎么填寫,匯算清繳時怎么填呢
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2023-10-24
老師您好,第一季度企業(yè)所得稅,盈利10000,但是去年虧20000,理論上可以彌補虧損,但是填報第一季度企業(yè)所得稅,彌補虧損沒有自動帶出來,那一列也是不能填寫的,默認是0。匯算清繳還沒申報,年度財務(wù)報表已經(jīng)申報完。彌補虧損需要匯算清繳完才可以彌補么
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2021-04-16
老師我4季度企業(yè)所得稅,本年累計利潤總額19萬,彌補虧損去年29萬,就不交稅對吧?
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2023-01-10
老師好,就是報那個季度企業(yè)所得稅的時候,業(yè)務(wù)招待費。超支了。然后報的時候,申報的時候該怎么調(diào)整那個表
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2024-07-07
老師,我家要辦稅務(wù)注銷遷移,17年企業(yè)所得稅多交了499.16,不想辦退稅了,他說我的在家把表改了才可以,請問應(yīng)該怎么改17年前三個季度企業(yè)所得稅表呀老師,而且因為稅務(wù)整改,之前的財務(wù)報表都沒了,在網(wǎng)上怎么補16.17.18月報的財務(wù)報表,求助啊老師
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2020-04-29
申報季度企業(yè)所得稅,營業(yè)收入1111209.8 成本813150.08 利潤總額78591.3 應(yīng)該繳一萬九千的稅 為什么提交的時候顯示應(yīng)繳應(yīng)退金額為O啊 是哪邊出錯了呢
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2017-04-17
老師?12月份工資有兩個5000元工資員工更正申報個稅了,可以不反結(jié)賬么。直接在1月份憑證里調(diào)整么?是稅管員要求更改5000元的工資的。 已經(jīng)更正了個稅系統(tǒng),多了4元工資。 那12月份的賬還需要反結(jié)賬改正么。但是第四季度企業(yè)所得稅和財務(wù)報表已經(jīng)上傳了。 如果不反結(jié)賬,又怕賬實不符,有沒問題。反年度賬又麻煩而已。
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2023-03-21
2016年10月公司購入了一臺電腦,價值低于5000元。賬上作為固定資產(chǎn)。然后在2016年第四季度企業(yè)所得稅的時候,我填了加速折舊表,就是我做了加速折舊。就一次性扣除了。那我想問一下,做2016年匯算清繳的時候,這筆一次性扣除的折舊要在稅前調(diào)增的嗎?
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2017-05-03