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我是剛接手公司賬務(wù),查賬時(shí)發(fā)現(xiàn)公司去年7-9這個(gè)季度賬上有個(gè)應(yīng)交印花稅,但是申報(bào)表上根本就沒(méi)有15塊的印花稅,然后到10-12月季度納稅申報(bào)表上有印花稅34塊錢(qián)已經(jīng)交了,但是賬上沒(méi)寫(xiě)有印花稅,而且10-12月份的企業(yè)所得稅和印花稅1月份已經(jīng)交了,但是一直在賬上的貸方,這應(yīng)該怎么處理
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2020-07-03
17年4季度交了所得稅 18年匯算是本年是虧損所有已交的所得稅轉(zhuǎn)入以后年度留抵。在18年我將這筆17年4季度的所得稅做了以前年度損益調(diào)整 將這筆所得稅調(diào)到17年支出了 現(xiàn)在問(wèn)題是我的應(yīng)交稅費(fèi)借方?jīng)]有這筆金額
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2019-05-20
21年的賬,?幾個(gè)入錯(cuò)了,那我報(bào)表和季度有不一樣,那我報(bào)所得稅的時(shí)候,按改過(guò)后的報(bào)表可以嗎
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2023-03-01
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師,如果企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),年度中有兩個(gè)季度盈利,另外兩個(gè)季度虧損,且年虧損大于盈利,那么匯算清繳時(shí)前期繳納的盈利季度所得稅交了就交了嗎,不能退嗎?
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2020-07-11
我匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報(bào)表A類(lèi)中應(yīng)補(bǔ)退稅為_(kāi)2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬
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2020-05-15
老師,購(gòu)入500萬(wàn)元以下固定資產(chǎn),報(bào)所得稅1季度季報(bào)的時(shí)候,需要報(bào)--資產(chǎn)加速折舊攤銷(xiāo)優(yōu)惠明細(xì)表嗎?
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2021-04-09
老師,這個(gè)季度的所得稅季報(bào)表的本年累計(jì)數(shù)填寫(xiě)的是1-9月份的累計(jì)金額還是7-9月份的金額呢?
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2021-10-18
文老師,個(gè)體工商戶(hù),定期定額征收,如下圖,這個(gè)表的意思是稅局核定銷(xiāo)售額為每月2萬(wàn),我們是季度報(bào)稅,也就是6萬(wàn),假設(shè)季度沒(méi)有超過(guò)6萬(wàn),是指每個(gè)季度在申報(bào)個(gè)人所得稅-經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候都要繳納50*3=150元嗎?如果超過(guò)了怎么計(jì)算?之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有申報(bào)過(guò)個(gè)人所得稅,核的是季度申報(bào)
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2019-09-25
老師,填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)提示季初與季末資產(chǎn)銜接邏輯對(duì)不上,季初金額我是按上個(gè)季度末的金額填的。這樣填不對(duì)嗎?
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2022-01-08
這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類(lèi)表格是不是匯算清繳的表,只要在19年5月前填完就可以了。、
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2019-01-12
公司沒(méi)有經(jīng)營(yíng),只有費(fèi)用,所得稅季報(bào)A類(lèi)的利潤(rùn)總額就根據(jù)利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)負(fù)數(shù)填寫(xiě)嗎
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2017-10-06
按季度繳納的企業(yè)所得稅該如何列分錄?
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2017-11-09
季度預(yù)繳所得稅,如果是虧損也要預(yù)繳嗎
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2017-10-11
季度企業(yè)所得稅收入41萬(wàn)多需要交稅嗎
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2021-07-02
本季度所得稅高,沒(méi)有發(fā)票如何暫估入賬
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2021-10-09
三季度預(yù)繳的所得稅費(fèi)用分錄怎么做呀
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2016-12-14
本季度虧損,怎么報(bào)企業(yè)所得稅和增值稅
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2022-04-05
木子老師,季度的企業(yè)所得稅申報(bào)能開(kāi)嗎?
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2024-03-30
這個(gè)季度要繳納企業(yè)所得稅,要不要計(jì)提
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2021-01-14
企業(yè)所得稅每季度計(jì)提后,還用做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2017-03-03