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本季度小規(guī)模所得稅申報(bào),截止什么時(shí)候?
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2019-04-13
老師,計(jì)提季度所得稅,摘要我應(yīng)該什么寫
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2018-12-14
季度所得稅繳納需要計(jì)提嗎?分錄怎么做
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2020-06-17
企業(yè)所得稅年度申報(bào)表中的資產(chǎn)總額是填寫注冊(cè)資本還是根據(jù)公司實(shí)際資產(chǎn)總計(jì)的季度平均值
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2020-03-26
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人上年度有虧損,二季度申報(bào)給彌補(bǔ)了,二季度計(jì)提所得稅時(shí),是按彌補(bǔ)后的所得稅計(jì)提,還是按彌補(bǔ)前的數(shù)計(jì)提?
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2021-07-12
有一家公司2017年企業(yè)所得稅年度沒有申報(bào),在稅局大廳里都沒有這份報(bào)表,學(xué)堂里有A類報(bào)表嗎?
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2019-03-31
1.老師報(bào)4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實(shí)際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財(cái)報(bào)兩期合計(jì)么?那1季度財(cái)報(bào)里的企業(yè)所得為什么不算呢? 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅,第四季度利潤(rùn)本期數(shù)是虧損,但利潤(rùn)累計(jì)數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計(jì)利潤(rùn)總額643037.交企業(yè)所得稅累計(jì)數(shù)為160759.25.第四季度累計(jì)利潤(rùn)總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報(bào)稅及繳款 3.企業(yè)所得季報(bào)預(yù)繳年報(bào)怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎? 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤(rùn) 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
這個(gè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)A類表格是不是匯算清繳的表,只要在19年5月前填完就可以了。、
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2019-01-12
老師,上年度虧損,本年度第二季度轉(zhuǎn)盈利,但以前年度虧損未彌補(bǔ)完,季報(bào)的時(shí)候要交所得稅嗎?
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2019-06-02
季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),以前年度是虧損的,本季度是盈利,用以前年度彌補(bǔ)虧損,怎么做分錄呢
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2017-08-11
老師您好,我現(xiàn)在報(bào)二季度的所得稅季報(bào),現(xiàn)金流量表期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額我應(yīng)該怎么填報(bào)?
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2021-07-12
我在1月份申報(bào)2018年第4季度所得稅報(bào)表的時(shí)候,報(bào)表中的 減:彌補(bǔ)以前年度虧損額,會(huì)自動(dòng)彈出來,,減免后就不需要交所得稅了,那我現(xiàn)在身邊年度報(bào)表的時(shí)候,這個(gè) 減: 彌補(bǔ)以前年度虧損額不會(huì)自動(dòng)彈出來了,我提交后,就需要補(bǔ)繳所得稅了嗎?那我現(xiàn)在這個(gè)年度報(bào)表還可以這樣提交嗎?
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2019-05-15
請(qǐng)問老師我們公司第一季度盈利5萬元,第二三季度虧損8萬元第四季度的利潤(rùn)是10萬,請(qǐng)問我在第一季度和第四季度的企業(yè)所得稅的金額怎么計(jì)算
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2018-12-13
老師,第一季度利潤(rùn)1萬元,以前年度是虧損,那么第一季度申報(bào)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-19
請(qǐng)問企業(yè)所得稅按季預(yù)繳,是每月月出報(bào)表,還是按季出報(bào)表?
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2020-02-16
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅,但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損,不用上企業(yè)所得稅,那么這個(gè)月,我做賬該怎么做
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2020-05-15
企業(yè)所得稅季度報(bào)表的利潤(rùn)總額是按照利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額填列的吧?不是按照利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)吧
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2019-04-03
按季度交的企業(yè)所得稅b類申報(bào)表中的收入總額是根據(jù)利潤(rùn)表中的本年累計(jì)數(shù)填表中的收入總額嗎
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2016-10-11
老師,你好!公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500元,2025年6月做匯算清繳時(shí),稅務(wù)系統(tǒng)顯示“需退稅”,經(jīng)核查,2024年第一季的項(xiàng)目A(項(xiàng)目A合同期限為2024年3-10月)收到了第一期80%的款40萬,當(dāng)季全部計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,導(dǎo)致第一季預(yù)繳了企業(yè)所得稅8500,那現(xiàn)在可以更正2024年第一季的企業(yè)所得稅表嗎?
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2025-09-29
2020年第一季度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)時(shí),填寫季初資產(chǎn)數(shù)是0,可以申報(bào)并且申報(bào)成功,第二季度申報(bào)時(shí),填好了本季度資產(chǎn)數(shù),又提示上季度季初數(shù)不能小于0,但是填了數(shù)又跟之前的納稅申報(bào)不符合,這個(gè)怎么處理,換了瀏覽器還是不可以
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2020-07-12