
4月份我計(jì)算季度企業(yè)所得稅時(shí)在賬本上計(jì)算了8百多的企業(yè)所得稅,但是在填表的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)以前年度是虧損,不用上企業(yè)所得稅,那么這個(gè)月,我做賬該怎么做
答: 意思是計(jì)提企業(yè)所得稅8百多?
報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí)能泥補(bǔ)以前年度虧損嗎
答: 你好,這個(gè)需要看當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這方面的管理(因?yàn)椴煌胤綄?duì)這方面的政策是有可能不同的) 我這邊季度預(yù)交申報(bào)是可以彌補(bǔ)之前年度虧損的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請(qǐng)問老師,我這月報(bào)季度企業(yè)所得稅的,這季度是盈利狀態(tài),但以前年度有虧塤,那我這月申報(bào)的時(shí)候可以填上以前年度虧損數(shù)嗎?要是不填的話我這季度就是多交了等年度匯算的時(shí)候再辦理退稅嗎?
答: 你好,你的申報(bào)表應(yīng)該自動(dòng)帶出虧損的


姜雨琪 追問
2020-05-15 10:48
姜雨琪 追問
2020-05-15 10:49
文文老師 解答
2020-05-15 10:52