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老師,第一季度利潤1萬元,以前年度是虧損,那么第一季度申報需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
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2022-04-19
老師,第四季度“增值稅申報表”上的收入和企“業(yè)所得稅申報表”的收入不一樣是什么原因引起的
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2019-05-05
我匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)一種情況,就是第一季度盈利并繳納了企業(yè)所得稅2500元。之后都是虧損所以企業(yè)整年度都是虧損。在年報表A類中應(yīng)補退稅為_2500元。這種情況怎么處理?需不需要調(diào)賬
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2020-05-15
小規(guī)模納稅人2014,2015,2016,2017虧損,而2018報第一季度季報的時候如果利潤是正的,季報表中可以彌補以前虧損,而不用預(yù)交所得稅嗎?
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2018-04-04
會計小白求問,企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中,季初季末的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額可以填0嗎,剛辦下來的營業(yè)執(zhí)照
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2019-07-04
公司沒有經(jīng)營,只有費用,所得稅季報A類的利潤總額就根據(jù)利潤表上的凈利潤負數(shù)填寫嗎
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2017-10-06
企業(yè)所得稅季報哪個資產(chǎn)季初和季未怎樣填數(shù)字,而且第三季度是零申報
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2021-10-25
企業(yè)所得稅季度報表的利潤總額是按照利潤表上的利潤總額填列的吧?不是按照利潤表上的凈利潤吧
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2019-04-03
按季度交的企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額是根據(jù)利潤表中的本年累計數(shù)填表中的收入總額嗎
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2016-10-11
老師,我在報所得稅匯算清繳時,無調(diào)項目,收入、成本、費用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
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2019-04-24
老師,小規(guī)模,季報,第3季度財報現(xiàn)金流量表報錯了,怎么辦,還有第四季度財報本月數(shù)是不是10,11,12月三季度得數(shù)值相加
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2020-01-07
老師好!季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表里面的利潤是13萬,所得稅按25%,所得稅是三萬多。太多了吧,小規(guī)模企業(yè)所得稅不是2.5%嗎?這種情況怎么處理呢?
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2021-07-13
請問老師,小規(guī)模納稅人上年度有虧損,二季度申報給彌補了,二季度計提所得稅時,是按彌補后的所得稅計提,還是按彌補前的數(shù)計提?
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2021-07-12
老師,企業(yè)所得稅費用計提時借所得稅費用,我填報季度報表的本年利潤項時,應(yīng)該按扣除所得稅費用后的本年利潤還是不扣除的算
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2022-01-09
物業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)填寫季度企業(yè)所得稅申報表里的收入總額是不是:營業(yè)利潤二主營業(yè)收入一主營業(yè)成本一主營業(yè)務(wù)稅金及附加十其他業(yè)務(wù)收入一其他業(yè)務(wù)支出一銷售費用一管理費用一財務(wù)費用。利潤總額=營業(yè)利潤十?貼收入一營業(yè)外收入一營業(yè)外支出。表中的收入總額就是利潤總額這個數(shù)?
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2017-07-13
1.老師報4季度企業(yè)所得稅中已經(jīng)實際繳的企業(yè)所得稅是2.3季度財報兩期合計么?那1季度財報里的企業(yè)所得為什么不算呢? 2.一二三季度企業(yè)贏利有交企業(yè)所得稅,第四季度利潤本期數(shù)是虧損,但利潤累計數(shù)是贏利但是沒有第三季度的數(shù)大。例如第三季度累計利潤總額643037.交企業(yè)所得稅累計數(shù)為160759.25.第四季度累計利潤總額為427509.98.按所得稅率算應(yīng)為106877.5比第三季度還小。 2.那么這怎么記賬和報稅及繳款 3.企業(yè)所得季報預(yù)繳年報怎么填寫 4. 城建稅 教育附加等計稅依據(jù)是應(yīng)交增值稅額嗎? 5.怎么結(jié)轉(zhuǎn)收入 成本 損益記賬 及年度損益調(diào)整 本年利潤 工會經(jīng)費 怎么記賬 6怎么合理避稅 具體舉例說明 謝謝
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2022-02-13
假如這個季度盈利20萬,上個季度虧損10萬,以前年度虧損有10萬,這個季度我交所得額是10萬還是可以妳補以前年度虧損
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2018-07-11
第四季度企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報。里面的本年累計數(shù)是全年的還是第四季度三個月累計的發(fā)生數(shù)
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2019-01-08
請問在申報2019年第一季度企業(yè)所得稅時的季初資產(chǎn)總額是指2018年12月資產(chǎn)負債表上的資產(chǎn)總額嗎?
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2019-07-11
我在1月份申報2018年第4季度所得稅報表的時候,報表中的 減:彌補以前年度虧損額,會自動彈出來,,減免后就不需要交所得稅了,那我現(xiàn)在身邊年度報表的時候,這個 減: 彌補以前年度虧損額不會自動彈出來了,我提交后,就需要補繳所得稅了嗎?那我現(xiàn)在這個年度報表還可以這樣提交嗎?
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2019-05-15