
老師,我在報所得稅匯算清繳時,無調(diào)項目,收入、成本、費用都是正常填了的,為什么我的利潤表是虧損2萬多,而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢?謝謝
答: 老師,這一路的減下來應(yīng)該是負(fù)2萬多啊
18年所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中有可彌補(bǔ)的虧損,可是不想在匯算清繳時彌補(bǔ)虧損,想繳稅怎么填表
答: 你好,這事喲求必須填寫的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我在做企業(yè)所得稅匯算清繳,19年有6萬多利潤,我該怎么填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表?填在哪行哪列彌補(bǔ)近5年的虧損
答: 吧后面的列也截圖上傳,才能告訴你怎么填
企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表(A106000)上的每年可彌補(bǔ)虧損所得填的是什么?是匯算清繳調(diào)整后的利潤嗎還是什么
所得稅匯算清繳年報利潤金額是負(fù)數(shù),交了255.87元所得稅,怎么調(diào)A106000表中的本年可彌補(bǔ)虧損所得額呢
老師,匯算清繳中“企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表”中本年可彌補(bǔ)虧損所得的數(shù)字是不是填資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)?


彩虹 追問
2019-04-24 12:06
bamboo老師 解答
2019-04-24 13:20