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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2018-04-19 11:20

你2017年利潤表是盈利4萬,然后所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整2萬,如果是這樣的,相當(dāng)于你2017年的應(yīng)納稅所得稅是6萬(4+2),可以彌補(bǔ)虧損是5萬,如果你是納稅調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額就是4萬的話,可以稅前彌補(bǔ)虧損就是

黃平 追問

2018-04-19 11:25

老師,調(diào)整后是4萬,因?yàn)槲壹径鹊臅r候交2000的稅,可以只彌補(bǔ)2萬不呢,我司是小型微利企業(yè),剩余的留到以后年度再來彌補(bǔ)

辜老師 解答

2018-04-19 12:19

正常情況下,是全額彌補(bǔ)虧損,你季度多交的所得稅,按正??梢陨暾埻硕?/p>

黃平 追問

2018-04-19 12:50

好的,謝謝老師

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你2017年利潤表是盈利4萬,然后所得稅匯算清繳時納稅調(diào)整2萬,如果是這樣的,相當(dāng)于你2017年的應(yīng)納稅所得稅是6萬(4+2),可以彌補(bǔ)虧損是5萬,如果你是納稅調(diào)增后,應(yīng)納稅所得額就是4萬的話,可以稅前彌補(bǔ)虧損就是
2018-04-19 11:20:57
您好,彌補(bǔ)以前年度虧損是都是在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候彌補(bǔ)的,所以你應(yīng)該在所屬期18年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候進(jìn)行彌補(bǔ)17年度的虧損。 為您提供解答,如滿意請五星好評哦。
2019-03-10 09:54:09
4季度申報的時候,可以彌補(bǔ)以前年度虧損的
2018-12-14 16:20:32
那應(yīng)該是系統(tǒng)后臺的數(shù)據(jù)錯了,建議去稅務(wù)大廳修改數(shù)據(jù)。
2018-07-10 12:42:32
你好,是的,這樣處理的
2018-09-10 16:48:12
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