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老師:稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)用現(xiàn)金支付了330元,會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 第2步:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:營(yíng)業(yè)外收入。 這樣對(duì)不對(duì)?
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2016-05-23
第一次接觸財(cái)政撥款,收到款項(xiàng)時(shí),借:銀行存款 20 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 20支出時(shí):借:管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)/其他 20 貸:銀行存款/現(xiàn)金 20項(xiàng)目完成驗(yàn)收后,借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 20 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20 賬務(wù)處理這么做對(duì)嗎?要求單獨(dú)核算,專(zhuān)款專(zhuān)用是怎么體現(xiàn)呢?單獨(dú)列輔助賬嗎?
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2018-04-11
老師我把金稅盤(pán)和維護(hù)費(fèi)的發(fā)票認(rèn)證了 是應(yīng)該先轉(zhuǎn)出 然后正常做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入 就可以了么 那我們是新公司 最近幾個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅 這個(gè)也是可以留抵的么 還是等有銷(xiāo)項(xiàng)稅了再填寫(xiě)表(四)
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2017-11-07
4、企業(yè)因債權(quán)人撤銷(xiāo)而轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法支付的應(yīng)付賬款時(shí),應(yīng)按所轉(zhuǎn)銷(xiāo)的應(yīng)付賬款賬面余額計(jì)入(  )。(2018年) A.資本公積 B.營(yíng)業(yè)外收入 C.其他應(yīng)付款 D.管理費(fèi)用
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2020-04-27
季報(bào)的利潤(rùn)表 營(yíng)業(yè)收入41266 管理費(fèi)用 42155 財(cái)務(wù)費(fèi)用 31.58 營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) -920.09 營(yíng)業(yè)外收入1237.99 利潤(rùn)總額是317.9 在報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候 應(yīng)該怎么填怎么報(bào)
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2017-07-10
我收到一張280的航天服務(wù)費(fèi)票,11月我可以先把票做進(jìn)帳里面,借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。等到12月要抵扣增值稅的時(shí)候。賬上再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(稅金減免),貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?還是發(fā)票當(dāng)月入賬當(dāng)月就要在賬上抵扣
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2017-12-04
公司收到科技局的撥款,發(fā)生的費(fèi)用,具體的分錄,分錄是 1. 收到款時(shí) 借:銀行存款 貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 2.發(fā)生的差旅費(fèi)、員工工資、空調(diào)折舊費(fèi),借:管理費(fèi)用-費(fèi)用發(fā)支出-差旅費(fèi) /工資/ 貸:銀行存款 (空調(diào)區(qū)分不開(kāi)做到管理費(fèi)用-辦公費(fèi)) 同時(shí):借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可又糾結(jié)是不是用遞延收益
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2018-07-18
老師,殘疾人就業(yè)保障金申報(bào)表,我公司是小規(guī)模納稅人,減免費(fèi)用,繳納額為0。老師,我這個(gè)用不用做會(huì)計(jì)分錄,如果用做,怎么做分錄,是不是,借,管理費(fèi)用:減免殘疾人就業(yè)保障金,貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2020-03-18
對(duì)于無(wú)法查明原因的現(xiàn)金短缺,企業(yè)在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),可能涉及的科目有______A管理費(fèi)用B其他應(yīng)收款C待處理財(cái)產(chǎn)損益D營(yíng)業(yè)外支出
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2016-09-20
請(qǐng)問(wèn)老師,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)用,付款時(shí)候借管理費(fèi)用,貸銀行存款,怎么做抵減增值稅的分錄呢?是不是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)貼收入?
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2020-07-31
老師好 請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司是小規(guī)模 ,出納6月購(gòu)買(mǎi)了稅控設(shè)備480 做賬分錄 借:管理費(fèi)用 480 貸 銀行存款480 然后沒(méi)有業(yè)務(wù) 7月申報(bào)的時(shí)候我就只填寫(xiě)了480,是不是在7月不用做賬務(wù)處理 ? 2.如果6月有業(yè)務(wù)發(fā)生 抵扣的話 是不是7月申報(bào)抵減的話 在7月需要做 分錄 是 借:應(yīng)交增值稅 480 貸 :營(yíng)業(yè)外收入 480
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2019-08-23
企業(yè)首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備,月末會(huì)計(jì)賬務(wù)處理: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入(還是銀行存款或者管理費(fèi)用) 請(qǐng)問(wèn)老師,貸方科目具體選哪個(gè)會(huì)計(jì)科目
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2020-06-21
一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是2月收到的,錢(qián)也從帳上扣掉了,但2月份我沒(méi)有做帳,認(rèn)證發(fā)票我是3月份去認(rèn)證的,我想在這個(gè)3月把這張發(fā)票做掉,我應(yīng)該怎么做,是倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi),還有一點(diǎn)是這個(gè)發(fā)票的金額多,實(shí)際付出去的錢(qián)少假如發(fā)票是38400,進(jìn)項(xiàng)稅2173.58,實(shí)際銀行存款付出去了36000,(發(fā)票多開(kāi)了2000是公司成立之前的費(fèi)用)我是不是這樣做會(huì)計(jì)分錄:借 管理費(fèi)用 36226.42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 2173.58 貸 銀行存款 36000 營(yíng)業(yè)外收入 2000
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2017-03-30
為什么購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)的分錄是這樣:借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。貸方可以是營(yíng)業(yè)外收入嗎
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2018-09-27
關(guān)于稅控服務(wù)費(fèi)可以抵稅: 繳納服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,收到票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-抵免 貸:管理費(fèi)用 如果是小規(guī)模,月底銷(xiāo)售額不夠45w 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,那稅控服務(wù)費(fèi)抵免的就放在借方嗎
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2022-04-08
企業(yè)編制的會(huì)計(jì)分錄如下: (1)借:管理費(fèi)用 4 500 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 4 500 (2)借:應(yīng)付賬款 18 000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 18 000 (3)借:營(yíng)業(yè)外支出 6 000 貸:銀行存款 6 000 (4)借:管理費(fèi)用 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 (5)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 貸:應(yīng)付利息 450 (6)借:銀行存款 20 000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 20 000 (7)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 148 000 營(yíng)業(yè)外收入 32 000 貸:本年利潤(rùn) 180 000 (8)借:本年利潤(rùn) 100 000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 40 000 稅金及附加 2 000 銷(xiāo)售費(fèi)用 1 500 管理費(fèi)用 33 600 財(cái)務(wù)費(fèi)用 450 營(yíng)業(yè)外支出 22 450 (9)本期應(yīng)交所得稅=(180 000-100 000)×25%=20 000(元) 借:所得稅費(fèi)用 20 000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 20 000 借:本年利潤(rùn) 20 000 貸:所得稅費(fèi)用 20 000 (10)提取的盈余公積=(80 000-20 000)×10%=6 000(元) 借:利潤(rùn)分配—提
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2021-11-12
老師請(qǐng)教 一下,我是2月收到的稅控盤(pán)490+330維護(hù)費(fèi)的發(fā)票,2月也有收入,我二月份只需要做 借:管理費(fèi)用 820 貸:銀行存款 等3月報(bào)完稅后 ,在做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(免抵稅)820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820 這筆分錄做到3月份吧,還有打印架3400可以入費(fèi)用吧?
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2016-02-26
老師,稅控盤(pán)全額抵減的會(huì)計(jì)分錄怎樣記,我之前記 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 確認(rèn)抵扣后: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營(yíng)業(yè)外收入
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2015-10-23
購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的820元是可以全額抵扣的嗎,我發(fā)生費(fèi)用時(shí)記得是 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 現(xiàn)在抵扣是怎么做分錄??? (1) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 借:管理費(fèi)用 -820 (2) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 貸:管理費(fèi)用 820 (3)借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820 貸:營(yíng)業(yè)外收入 820 這三種方法選哪一個(gè)合適?
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2017-10-13
理解的寫(xiě)成分錄,請(qǐng)幫看一下是否有誤1.借:遞延收益-天使投資基金300萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款--老板 300萬(wàn) 2.購(gòu)買(mǎi)設(shè)備及水電費(fèi)等的花費(fèi) 借:固定資產(chǎn)-設(shè)備/管理費(fèi)用-水電費(fèi) 12萬(wàn) 貸:現(xiàn)金/銀行存款 12萬(wàn) 3.收到政府補(bǔ)貼 借:銀行存款 20萬(wàn) 貸:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 20萬(wàn) 4.最終結(jié)轉(zhuǎn) 借:營(yíng)業(yè)外收入-政府補(bǔ)助 20萬(wàn) 貸:遞延收益-天使投資基金 20萬(wàn)
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2017-01-20