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月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
這個月做上個月的賬,收到增值稅完稅證明如何做賬,是借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
1/1063
2020-10-16
老師,你好。小規(guī)模不用交增值稅。是否要轉(zhuǎn)出增值稅呢?分錄借:應交稅費——應交增值稅,貸: 營業(yè)外收入?
3/397
2023-03-03
勞務公司是一般納稅人6%的稅率,應納增值稅是銷項減進項算應納增值稅,還是按差額計征增值稅?
1/1245
2019-01-23
借記應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸記應交稅費,-未交增值稅,是怎么生成的這個憑證啊
3/914
2018-09-14
附加稅的計提依據(jù)是是增值稅銷項稅額扣除可抵扣增值稅后的實際應繳納的增值稅來計提吧
1/1023
2018-07-24
老師,上月留底的稅額,次月我又要抵扣,分錄為: 借:未交增值稅 ,貸:應交增值稅(未交增值稅) 這樣對么?
3/704
2021-11-12
題目中沒有提到增值稅或者增值稅稅率,為什么會計分錄中就直接把增值稅默認為原價的13%呢?
1/1667
2021-06-16
廣告實操課計提增值稅為什么是借:應交稅費-應交增值稅未交增值稅轉(zhuǎn)出,而不是營業(yè)稅金及附加
1/914
2015-12-17
小規(guī)模一個季度銷售額不到9萬免增值稅 那其中開了2萬的增值稅專票也不需要交增值稅嘛
1/662
2018-09-20
老師好 做賬計提增值稅 和繳納的增值稅 差了2分錢 現(xiàn)在增值稅賬上是負數(shù) 這個要怎么處理呢
1/1003
2019-11-26
小規(guī)模代開專票超30萬代開時扣了增值稅 季報時報增值稅又扣了增值稅金 這不重復扣稅了嗎
1/949
2017-11-23
增值稅什么時候按照物品增值那部分算稅額,比如進價4,賣出10,什么時候按照增值的6元繳稅
1/860
2017-09-29
異地預交增值稅月末轉(zhuǎn)入未交增值稅借方,那么未交增值稅借方就有余額了,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)平嗎
1/1206
2020-01-08
老師,進項大于銷項的分錄:是不是 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
6/165
2024-03-13
以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發(fā)票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200。會計分錄怎么寫
1/2958
2022-11-13
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè),消費型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同?
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2018-03-17
增值稅、城建稅、教育費附加、地方教育費附加算法:增值稅=銷項稅-進項稅,城建稅=增值稅*7%,教育費附加=增值稅*3%,地方教育費附加=增值稅*2%,企業(yè)所得稅、個人所得稅、印花稅這幾項怎么核算?
1/1416
2019-01-29
增值稅結(jié)轉(zhuǎn),每個月末是不是把銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)為0了,轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅了,之后又把轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅了,那么年末的時候結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是什么意思
2/2509
2019-09-22
在無錫弘智商貿(mào)有限公司有實操里的營業(yè)期業(yè)務30計提增值稅,答案是不是不誤?老師這個分錄不是應該先把進項和銷項轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?還有上個月的進項稅額不是在月末就應該結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——應交增值稅——未交增值稅里了嗎?怎么把上月的進項到這個月來結(jié)轉(zhuǎn)? 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額109872.7 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額104342.23 應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 借:應交稅費——應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅5530.47 貸:應交稅費——應交增值稅——
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2017-01-14