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總公司本月不交增值稅,分公司需交增值稅,在做合并報表時,這個增值稅應該在報表上怎么調(diào)整?
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2019-02-12
有應交稅費―應交增值稅――減免稅(是設三級么) 應交稅費―應交增值稅――進項轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄?
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2020-04-22
本月計入應交增值稅預交增值稅科目為 3萬,進項稅額抵扣為2萬,本期是不是交1萬元增值稅?
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2019-03-03
老師,之前會計交增值稅時直接做的:借:增值稅-未交增值稅 貸:銀行;沒有計提,請問現(xiàn)在怎么計提,謝謝
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2019-12-06
現(xiàn)在已土地出資參股新公司,增值稅和土地增值稅的稅率分別為多少,土地增值稅是否可以免征
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2019-10-26
一次性收取租金,增值稅是按預收金額一次性繳納增值稅還是按分期開票金額計算繳納增值稅?
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2021-01-25
# 提問 #季度不超30萬不交增值稅 但其中有代開發(fā)票已在稅局交增值稅 問此增值稅用交附加稅嗎?
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2020-02-28
應交稅費~增值稅~應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目借方可以有余額嗎?借方余額是什么意思?
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2018-11-26
本憑證中的科目“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅“與“應交稅費-應交增值稅-已交稅金“用法什么區(qū)別
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2018-08-19
小規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)增值稅不用 應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目?直接轉(zhuǎn)入應交稅費—未交增值稅科目嗎
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2021-06-22
金稅盤只有增值稅普通發(fā)票和增值稅專用發(fā)票,沒有增值稅電子普通發(fā)票怎么回事?需要怎么操作
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2022-04-07
老師,請問哈,我的進項有4萬,這個月銷項有1.3萬,月末時1結(jié)轉(zhuǎn)銷項,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額1.3,貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3,2結(jié)轉(zhuǎn)進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1.3萬,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額1.3萬,這樣未交增值稅不用做賬了
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2022-03-11
小規(guī)模自開專票,3季度結(jié)轉(zhuǎn)增值稅。借:應交稅費一增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅10.1,貸:應交稅費一未交增值稅10.1。 10月份繳納增值稅,借:應交稅費一未交增值稅10,貸:銀行存款10. 繳納的比稅控盤、實際計提的少0.1元,怎么做賬,可以做 借:應交稅費一未交增值稅0.1,貸:營業(yè)外收入0.1么
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2019-12-12
本期應交的增值稅是多少?是22190.04?這個月最后結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅是不是就是在本期應交稅費-未交增值稅的貸方?應交稅費-未交增值稅的借方是我本期交上期增值稅沖的數(shù)?如果應交稅費未交增值稅科目期末余額小于“應交稅費-未交增值稅”當期貸方發(fā)生額,有可能是什么情況造成的
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2018-09-27
部分現(xiàn)代服務業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進行計算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產(chǎn)增長率為負值,銷售收入增長率和凈利潤增長率為正值,說明什么
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2024-04-28
這道題的入賬價值不考慮增值稅嗎?題目告訴取得專票增值稅是1萬元
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2019-03-17
2日,從星光工廠購入后。日兩種材料,目材料150千克,每千克200元;B材料 150千克, 金千克120元,營信稅稅率為 18%,贈入材科時發(fā)生元費 工500元,運費進項稅稅率為 96(材料的 遠費技兩科材料的重量比街分配),上達教項均已支付,材科尚未到達
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2024-03-18
增值稅也計入入賬價值了?
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2022-03-30
1.如何劃分生產(chǎn)型增值稅企業(yè),消費型增值稅企業(yè),收入型增值稅企業(yè)?2.如果存在上面三種企業(yè)增值稅的劃分,那么增值稅稅率又何不同?3.三種類型的企業(yè)固定資產(chǎn)處理方式又何不同?
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2018-03-17