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老師您好,稅控盤維護費減免增值稅額,在納稅申報表中怎么填寫
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2019-06-04
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關(guān)系大嗎?
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2022-03-29
老師我在網(wǎng)上發(fā)票認證時,已經(jīng)統(tǒng)計確認了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進行勾選,再統(tǒng)計確認,平臺顯示確認完成。 之后我在電子稅務(wù)局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認證相符的專票稅額是我第一次認證時勾選確認的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經(jīng)交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務(wù)局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
增值稅減免稅務(wù)申報表上月有余額,為什么這月余額不能自動帶出來,該怎么辦
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2021-07-08
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應(yīng)退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
第一季度,小規(guī)模企業(yè) 在稅務(wù)代開6000元的專票,為本季度的銷售收入。在填寫增值稅申報表時本期應(yīng)補退稅額那欄。有余額-349.5.是不是哪里寫錯了?
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2019-04-09
為了幫稅務(wù)完成任務(wù),本期預(yù)繳增值稅該如何填寫納稅申報表?
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2019-09-06
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關(guān)單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務(wù)屬于出口免稅業(yè)務(wù)嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,電子稅務(wù)局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經(jīng)報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調(diào)整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
非營利性組織接受捐贈收入要填入增值稅申報表嗎?
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2022-03-03
老師你好,小規(guī)模企業(yè)發(fā)票稅率現(xiàn)在是減按1%的稅率,季報表,增值稅申報表怎么填呢,開市場推廣,調(diào)研服務(wù)類發(fā)票
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2020-10-13
老師,假設(shè)修路的建筑企業(yè),本月結(jié)算單金額800萬,開票800萬,按完工百分比法確認的收入1200萬,因為增值稅申報表上的收入自動帶過來是800萬,另外的400萬是不是填在未開票收入一欄,但是聽說有的稅局未開票收入不能填數(shù),所以我都是見票確認收入,將收入與成本之間的差填在工程施工-合同毛利,沒有用到工程結(jié)算這個科目,整個過程下來,這樣做有沒有什么問題?
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2021-03-15
請問老師收到海關(guān)進口增值稅專用繳款書,進項稅抵扣除了在增值稅申報表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫,還需要在四、其他 欄次填寫嗎?
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2020-04-30
出口退稅申報上匯率填錯,和增值稅申報表出口銷售額不一致,怎么處理
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2020-01-10
老師,我進入一個高新技術(shù)企業(yè), 3月銷售中設(shè)計軟件即征即退, 這軟件已經(jīng)備案過的, 請問老師, 是不是增值稅納稅申報表中我填寫好了即征即退的數(shù)額,當月繳納也按軟件的13%全額繳納了。是不是第二個月稅務(wù)會自動把軟件的10%退還到賬戶上啊, 其他地方不用單獨申請退稅了吧
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2022-04-14
只做出口的,申報增值稅時我們在退稅系統(tǒng)里面認證發(fā)票了,也提交了退稅批文,現(xiàn)在稅已經(jīng)退到公司賬戶了,退稅差額百分之3我在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來,退的稅百分之13我要在增值稅申報表哪里轉(zhuǎn)出來呢
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2019-01-15
11月份代開增值稅專票了,已經(jīng)繳納增值稅136.28,今天再報國稅報表時,城建稅用申報嗎?
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2019-01-04