增值稅申報(bào)表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報(bào)表本年?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會有什么后果
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2019-01-07
 ̄增值稅申報(bào)表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
開票軟件顯示已抄稅清卡,登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒有顯示增值稅主表及附表,這個怎么處理
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2019-11-15
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題
報(bào)表申報(bào)不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
老師,我們3月做了個稅手續(xù)費(fèi)退款,收到款后,我們做了這樣的分錄。,然后申報(bào)增值稅時就把這個其他收益加進(jìn)銷售額里面出
老師,現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤表上面的不一致了。
請問這個申報(bào)是不是報(bào)錯了
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2022-05-13
咱們公司一開始的那個全額抵稅的200和280的問題
報(bào)表申報(bào)不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-07-08
預(yù)繳的增值稅稅款,申報(bào)的時候要填附表和主表嗎,主表是要填還是數(shù)字自動出來
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2017-03-12
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款
為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。
(2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計(jì)稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計(jì)分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計(jì)分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計(jì)分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計(jì)分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個月勾選了13336.55,這個2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請問下填寫12月增值稅申報(bào)表的時候我打算申報(bào)無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時候我該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào)
是個體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 制造業(yè)小微企業(yè)延緩繳納4季度稅款 這月增值稅申報(bào)表主表30行:本期繳納上期應(yīng)納稅額是填全額 還是減緩后的
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2021-12-08
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