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老師,小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
我是個(gè)體雙定戶,增值稅申報(bào)表上核定銷售額是3萬(wàn),但是我7月份已經(jīng)開了3萬(wàn)多的普通發(fā)票了,這個(gè)是要繳納稅款的嗎?
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2019-07-17
公司購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件用于做賬,我分錄記的是無(wú)形資產(chǎn),但在增值稅申報(bào)表上,這筆進(jìn)項(xiàng)稅填在進(jìn)項(xiàng)表和抵扣表里嗎?增值稅表三無(wú)形資產(chǎn)那里用填嗎??
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2017-08-01
我公司是生產(chǎn)企業(yè),但出口了非自產(chǎn)產(chǎn)品,該產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額我填了不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,做了轉(zhuǎn)出,,,但是申報(bào)出口匯總表的時(shí)候,提示與增值稅申報(bào)表有差額,報(bào)不上出口,這種情況是我錯(cuò)在哪里了,應(yīng)該怎么改
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2023-09-15
老師,增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額是不是自己填的?
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2019-12-09
老師,我2021年1月修改了2017年-2019年的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào),對(duì)應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表沒做修改,以前年度的帳結(jié)了,現(xiàn)在我這個(gè)月應(yīng)該怎么調(diào)整帳,才能使申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致
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2021-01-21
如果代開的發(fā)票應(yīng)納稅額為1200,自行開具的發(fā)票應(yīng)納稅額也為1200(我們銷售收入由于季度不含稅銷售額未達(dá)到9萬(wàn)元,享受減免增值稅政策),在增值稅納稅申報(bào)表中是兩個(gè)都要填寫的嗎?
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2016-10-01
北京鼎哼建筑工程有限公司為建筑業(yè)增值稅一般納稅人,2019年06月經(jīng)營(yíng)情況如下: (5)公司本期發(fā)生首次購(gòu)買稅控設(shè)備,發(fā)票詳見背景資料。 要求:公司于2019年07月06日申報(bào)納稅,根據(jù)增值稅一般納稅人申報(bào)的要求計(jì)算填列增值稅納稅申報(bào)表及其相關(guān)附表。 PS:這里稅務(wù)小白一枚,想請(qǐng)問一下初次購(gòu)買稅控設(shè)備取得普通發(fā)票也可以全額抵減增值稅嗎? 若能,我先填了下附表4和增值稅減免稅申報(bào)表,也想麻煩老師幫忙看下是不是這么填的。
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2020-04-09
增值稅專用發(fā)票開票為“建筑服務(wù)安裝費(fèi)用” 在增值稅納稅申報(bào)表里應(yīng)該填列在:應(yīng)稅貨物銷售額里還是填列在應(yīng)稅勞務(wù)銷售額里
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2020-03-18
我們是建筑企業(yè)小規(guī)模納稅人,工程有一筆勞務(wù)分包,預(yù)繳增值稅時(shí)是扣除了分包款再預(yù)繳的,這樣填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),這筆扣除的分包款應(yīng)該填在哪?
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2018-12-10
我們公司是小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入填增值稅納稅申報(bào)表填在哪一欄?。窟€有我們按季申報(bào),未超過30萬(wàn)可以免征增值稅?
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2019-09-04
老師,你好。問題是:1,出口開具增值稅普通發(fā)票1萬(wàn)元,包括運(yùn)保傭費(fèi)1千元,那么如果要開具1千元紅字發(fā)票沖減收入的話,紅字發(fā)票如何開具?2,增值稅納稅申報(bào)表如何體現(xiàn)這紅字發(fā)票一千元的運(yùn)保擁費(fèi)用?3:會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
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2015-11-26
單位是小規(guī)模納稅人,主要銷售軟件服務(wù),偶爾也銷售貨物醫(yī)療器械,在進(jìn)行增值稅季報(bào)時(shí),主表上分別填寫了服務(wù)收入和貨物收入,請(qǐng)問在增值稅納稅申報(bào)表附列資料中銷售收入欄是只填寫服務(wù)收入,還是填寫服務(wù)和貨物合計(jì)收入?
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2020-03-07
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè),填寫小規(guī)模增值稅納稅申報(bào)表時(shí),免稅銷售額應(yīng)該填在小微企業(yè)免稅銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額還是其他免稅銷售額?
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2020-01-06
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)月同時(shí)開有3%和5%的增值稅普票,月收入超10萬(wàn)元,如何填寫增值稅納稅申報(bào)表
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2020-01-04
增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)第22欄次本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額 的金額和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的貸方累計(jì)數(shù)要相同是嗎?
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2017-07-29
請(qǐng)問在填增值稅納稅申報(bào)表時(shí),首次購(gòu)入設(shè)備取得增值稅專用發(fā)票這個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)不應(yīng)該記入認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票這一欄中
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2020-06-14
開票軟件顯示已抄稅清卡,登入稅務(wù)網(wǎng)我要申報(bào)卻沒有顯示增值稅主表及附表,這個(gè)怎么處理
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2019-11-15
咱們公司一開始的那個(gè)全額抵稅的200和280的問題 報(bào)表申報(bào)不過去,老師 增值稅主表第23行1+3列之和大于0,未獲取正確的備案信息是怎么回事
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2019-08-06
老師,我們3月做了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款,收到款后,我們做了這樣的分錄。,然后申報(bào)增值稅時(shí)就把這個(gè)其他收益加進(jìn)銷售額里面出 老師,現(xiàn)在銷售額的累計(jì)數(shù)就跟利潤(rùn)表上面的不一致了。 請(qǐng)問這個(gè)申報(bào)是不是報(bào)錯(cuò)了
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2022-05-13