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老師您好有個(gè)問題想請教您,關(guān)于進(jìn)口關(guān)稅的,第一,業(yè)務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在主要想咨詢下,增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫報(bào)關(guān)單給我,電子口岸在我電腦上,基本就是人家操作報(bào)關(guān)的人需要操作什么就讓我進(jìn)去點(diǎn)下,現(xiàn)在主要想咨詢下:增值稅國稅申報(bào),增值稅申報(bào)報(bào)表的填寫,企業(yè)退稅:進(jìn)出口管理處稅是1.先認(rèn)證發(fā)票2.出口退稅系統(tǒng)填寫3.每月15號(hào)預(yù)審。
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2016-11-29
老師,你好,請問一下1月報(bào)增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,增值稅申報(bào)表里的申報(bào)金額是不是給利潤表里的銷售金額要對得上才行喲。
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2019-01-10
營業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請老師幫我看看!
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2020-06-28
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
交的金稅盤的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
外出經(jīng)營在外地繳納的增值稅,我現(xiàn)在增值稅申報(bào)的時(shí)候如何填?
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2017-11-06
報(bào)四月增值稅時(shí),加計(jì)扣除的增值稅附表四如何申報(bào)
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2019-05-15
我司是小規(guī)模公司“主要批發(fā)啤酒/食品” 填 國稅“增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)”是不是把稅前銷售額填進(jìn)(小微企業(yè)免稅銷售額)中就可以?
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2016-04-10
一般納稅人,不開增值稅專票收入視同銷售,做會(huì)計(jì)分錄時(shí),貸方要填寫銷項(xiàng)增值稅是嗎?月底報(bào)稅時(shí)怎么處理?填寫納稅申報(bào)表時(shí)怎么處理請幫忙解答
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2018-09-11
請問未開票銷售收入申報(bào)增值稅時(shí)怎么填列?填在哪里?
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2025-04-11
老師你好 剛申請的加工廠微型企業(yè) 還沒開發(fā)票 就得季度申報(bào)了 請問除了增值稅的表 還用填其他的么
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2020-07-03
5月申報(bào)增值稅,5月除了開具了正常13%的專票外,還開具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表一?
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2019-06-14
小規(guī)模納稅人初次購買稅控設(shè)備,開具的是普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)可以填列全額那?
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2020-09-14
老師,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)享受免征2020年,增值稅有數(shù)字,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)需要填寫申報(bào)表嗎,還是直接零申報(bào)
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2020-07-15
公司上月收到一張紅字發(fā)票,做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?,F(xiàn)在申報(bào)的時(shí)候需要在增值稅納稅申報(bào)表哪一欄填寫?
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2019-01-12
本期銷售額未達(dá)起征點(diǎn)請將本期應(yīng)征增值稅銷售額對應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額差額部分填寫在佛列資料對應(yīng)欄中填寫增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21
土增稅預(yù)繳的計(jì)稅依據(jù)是預(yù)收款減去預(yù)繳的增值稅,但是附表一(土增稅預(yù)繳表)上只是讓填應(yīng)稅收入,應(yīng)稅收入乘以預(yù)征率就直接計(jì)算完畢了,沒有讓填預(yù)繳的增值稅,請問預(yù)繳的增值稅在該表的哪里填呢
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2022-10-17
營改增后國稅申報(bào)《應(yīng)該增稅負(fù)分析測算明細(xì)表》該怎么填報(bào)?增值稅應(yīng)納稅額(測算)的數(shù)據(jù)是自動(dòng)勾稽出來的,但是和增值稅納稅申報(bào)表(適用于一般納稅人)的稅額不一致是真么回事,該怎么調(diào)整呢?
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2017-01-03
#提問#老師我是銷售 苗木 個(gè)體工商戶 國稅給生成了一般納稅人,但是也是免稅的,上月開了30000的發(fā)票,增值稅申報(bào)表那個(gè)表,我應(yīng)該填哪一欄?還有減免申報(bào)明細(xì)表怎么填
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2019-10-09
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